 
                            您好, 評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)讓不涉及個(gè)稅的
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們公司剛剛成立的時(shí)候 注冊(cè)資本是100w A某占比40% 法人占比60% 股東A某 有兩次股權(quán)變動(dòng) 第一次股權(quán)變動(dòng)是 轉(zhuǎn)讓30%的股份給法人 當(dāng)時(shí)出資是12w 內(nèi)部轉(zhuǎn)讓沒有約定價(jià)格 法人直接出資補(bǔ)全注冊(cè)資本 后來增資了兩次 注冊(cè)資本為222.2222萬元 中間賀軍又出資了8w元 后來A某把股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給三個(gè)股東 轉(zhuǎn)讓金額為20w元 請(qǐng)問 需要交個(gè)人所得稅嗎
公司有兩個(gè)股東營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是10萬元,小李占60%的股權(quán),小王占40%的股權(quán),但是資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本小王的是5萬,未分配利潤是6萬,現(xiàn)在,小李把股權(quán)轉(zhuǎn)上給了第三方小張,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓上個(gè)人所得稅,怎么上的。
公司認(rèn)繳1000萬的注冊(cè)資金,實(shí)繳到位300萬,法人代表將公司的90%的股權(quán),以10萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給親兄弟趙三。之后擁有90%股權(quán)的趙三自己補(bǔ)繳890萬。實(shí)繳合計(jì)900萬元,半年之后趙三將自己90%的股權(quán)全部賣給新股東,那么趙三會(huì)不會(huì)需要繳納個(gè)稅?因?yàn)樗?0萬元買到90%股權(quán)的時(shí)候繳納了產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書立印花稅,是以10萬為計(jì)稅依據(jù)的。那么再次轉(zhuǎn)讓的時(shí)候會(huì)以這個(gè)10萬為基礎(chǔ)計(jì)算呢?還是以他補(bǔ)繳了890萬實(shí)收資本之后900萬的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算?
請(qǐng)問老師,我們需要變更股權(quán),注冊(cè)認(rèn)繳資本是1000萬,實(shí)際股東2人85%和15比例,目前賬面陸續(xù)收到的實(shí)收資本A股東314.6,B股東20萬?,F(xiàn)在B股東退出經(jīng)營,需變更股權(quán)給A股東。這種情況怎么轉(zhuǎn)讓比較節(jié)稅,可以做B股東0元轉(zhuǎn)讓嗎,需要叫個(gè)人所得稅和印花稅嗎
我們公司原來股東是法人股東,注冊(cè)資本300萬,實(shí)繳注冊(cè)資本5000 現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人按照實(shí)收資本5000元轉(zhuǎn)讓給自然人 我要交納財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓印花稅是不是按照5000元繳納?到稅務(wù)局讓按照注冊(cè)資本300萬繳納?實(shí)際正常應(yīng)該按照那個(gè)金額繳納?實(shí)收資本5000轉(zhuǎn)讓價(jià)5000,凈資產(chǎn)這是5000 這樣是不是平價(jià)轉(zhuǎn)讓? 為什么稅務(wù)說按照注冊(cè)資本300萬的股權(quán),5000轉(zhuǎn)讓太低了,說必須按照300萬以上才行?但300只是注冊(cè)資金啊實(shí)繳就是5000
 
                老師您好 我們出口報(bào)關(guān)是 單位按 個(gè) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 單位寫的是pcs 這個(gè)影響退稅嗎 用讓對(duì)方改成個(gè) 嗎,謝謝
老師,您好!上面一排是公司的實(shí)際發(fā)生的銀行往來,底下是我寫的分錄,由于金額很大,我不知道這樣做到外賬里面合不合適,麻煩老師指導(dǎo),辛苦啦!
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和增值稅留抵稅額在借方,是代表還有進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵完嗎,可以繼續(xù)開銷項(xiàng)票對(duì)嗎
湖南這邊的社?;鶖?shù)下調(diào)了,社保申報(bào)時(shí)需要怎么操作?
老師名義分紅2個(gè)股東可以單方面分嗎?
采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的單位與報(bào)關(guān)單成交計(jì)量單位一致,能出口退稅嗎? 例子:報(bào)關(guān)單中,A產(chǎn)品:法定第一計(jì)量單位:臺(tái) 法定第二計(jì)量單位:千克 成交計(jì)量單位:只 現(xiàn)采購進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票,單位:臺(tái)
我是小規(guī)模,上個(gè)季度有無票收入,已經(jīng)報(bào)了增值稅,這個(gè)季度對(duì)方要求把票開出去,那我怎么做賬,就是沖上個(gè)季度的無票然后再正常做開票的分路是么
老師,我想問下,公司是裝飾裝修行業(yè),客戶付了一筆定金,我怎么做賬呢,然后是有一個(gè)對(duì)公銀行的收款碼,客戶直接付進(jìn)去,是不是都要算成收入啊
請(qǐng)問;公司注冊(cè)資本到什么時(shí)候要求實(shí)繳
老師您好,我們是液化氣零售企業(yè),平常主要是零星的開具發(fā)票和一大部分未開票收入,按照實(shí)際經(jīng)營情況,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票不夠了,但銷項(xiàng)稅又高應(yīng)該怎么避免交增值稅

