你好;? 你們是 算委托加工業(yè)務(wù)的話;? 那送出去的 ; 記入借銷售費(fèi)用 貸銀行存款? ?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
我們讓電商,出錢出材料讓代加工的工廠加工油,然后進(jìn)我們庫(kù)房,現(xiàn)在老板拿走幾箱油送給朋友,為了拓展公司業(yè)務(wù),請(qǐng)問怎么做賬務(wù)處理和報(bào)稅
我想要咨詢一下,我們是完成一個(gè)個(gè)裝修項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)收入的。通過購(gòu)買設(shè)備和一些輔材,請(qǐng)勞動(dòng)工人提供勞務(wù),完成裝修項(xiàng)目。老板為了省錢,現(xiàn)在有部分材料和工人的勞務(wù)費(fèi)是從公賬轉(zhuǎn)錢到老板個(gè)人卡然后直接從個(gè)人卡上支出去給供應(yīng)商和工人的,勞務(wù)費(fèi)沒有代扣代繳個(gè)稅,我想要問一下,這種情況怎么處理?還有如何歸集每個(gè)項(xiàng)目的成本,費(fèi)用。現(xiàn)在導(dǎo)致其他應(yīng)收款-股東金額非常大,
老板注冊(cè)了一家新公司留存?zhèn)溆茫覀兝瞎臼菣C(jī)加工制造業(yè),他想著萬一老公司被人起訴凍結(jié)了銀行,就用新公司接業(yè)務(wù)。上次以老公司名義在銀行經(jīng)營(yíng)貸80萬,支付了一個(gè)月工資,剩余的要求只能支付貨款,對(duì)方得給我們開出發(fā)票,發(fā)票要拍照給銀行,老板想把錢套出來,就用新公司給老公司開55萬專票,貸款銀行把剩余的錢劃到了新公司,我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)到老板一個(gè)朋友公司然后套出來。前幾天接到稅務(wù)局電話,說他們系統(tǒng)藍(lán)色預(yù)警,我們這新公司開了55萬發(fā)票,怎么進(jìn)項(xiàng)就一點(diǎn)點(diǎn),我就找個(gè)理由 說進(jìn)項(xiàng)還有發(fā)票沒來?,F(xiàn)在怎么辦啊,這一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)還不是針對(duì)前面開的銷項(xiàng),是老公司接的業(yè)務(wù),要采購(gòu)材料,老板用新公司跟其他供應(yīng)商簽合同,說人家開給新公司,我們?cè)儆眯鹿鹃_票給老公司
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財(cái)務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購(gòu)進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
簡(jiǎn)歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報(bào)表可以報(bào)送嗎
離職后福利 為什么還要提社保費(fèi) 是提的離職員工當(dāng)月的社保費(fèi)嗎
發(fā)行債券取得長(zhǎng)投,又支付了發(fā)行費(fèi),分錄怎么寫
以前年度報(bào)表中需要提現(xiàn)研發(fā)費(fèi)用,報(bào)表怎么修改一下,老師舉例說一下完整流程
老師好,一般納稅人是本月初才開始勾選上月的進(jìn)項(xiàng)稅票,那么 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額, 這筆分錄是應(yīng)該做到本月的月末還是下月勾選時(shí)的月初呢?
老師好,一般納稅人在發(fā)在收到進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,是應(yīng)該記到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面呢?
麻煩問一下,公辦學(xué)校的食堂,不對(duì)外開放,也不盈利,需要辦營(yíng)業(yè)嗎?如果需要辦,需要什么資料
老師,為什么沖減銀行存款,銀行存款沒有減少?。?
重新說下情況,我們公司把這個(gè)產(chǎn)品算做自有產(chǎn)品,老板拿走送禮,用來客情贈(zèng)送?怎么做賬
你好;? ?你這這個(gè)油是算貨物; 視同銷售了;? 借 銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品??
做匯算清繳時(shí),填在視同銷售表上,交企業(yè)所得稅?
你好;對(duì)的; 一般是收入明細(xì)表 和 一般成本費(fèi)用明細(xì)表; 都要寫哈??