你好; 你們是 如果咨詢(xún)公司方面的; 你做賬; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 咨詢(xún)費(fèi)貸銀行存款
你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司代開(kāi)的租車(chē)費(fèi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是小規(guī)模納稅人去代開(kāi)碎石土的普票來(lái)低成本的會(huì)計(jì)分錄和繳納的各種稅應(yīng)該要怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師我們公司收到600多的穩(wěn)崗返還(社保代發(fā)的)應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢。
請(qǐng)問(wèn)老師我們是通過(guò)人力資源公司代繳社保,這種我們收到發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)我們代賬公司收到這種成本票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線(xiàn),有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線(xiàn),老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線(xiàn)部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
是的; 同期有收入取得了。 ; 你那么對(duì)應(yīng)的成本是可以? 直接入的
同期沒(méi)有收入,但是我們收到成本票了,可以做賬嗎
你好;? 可以做賬; 但是要走一個(gè)科目掛賬; 比如; 借勞務(wù)成本- 咨詢(xún)勞務(wù)費(fèi)貸 銀行存款; 取得收入做; 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本- 咨詢(xún)勞務(wù)費(fèi)
我們不用管1%的稅金嗎
你好;? 你有專(zhuān)票? ; 你是一般納稅人; 把進(jìn)項(xiàng)稅 補(bǔ)在借方去?
是普票哦,我們是小規(guī)模納稅人,就是上面這么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄嗎?
你好;? 普票就不用體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅了; 對(duì)的;按照上面做??