你好,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
你好。老師,我公司是一家銷售及安裝公司,季度末要計提安裝費及結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以發(fā)票暫時沒有收到,要下個月才能開上,會計分錄要怎樣做
你好,老師,我想問一下。我公司是做防火門銷售及安裝的公司,季度末,工程還在安裝中,要計提安裝費,及結(jié)轉(zhuǎn)成本,安裝費的發(fā)票還沒有收到。會計分錄玩怎樣做
你好,老師,我公司是一家安裝公司,第三季度我公司暫時沒有給對方公司開具安裝費發(fā)票。對方公司要求第四季度一起開具,但是第三季度工人干活,產(chǎn)生了工資,季度是不是先要結(jié)轉(zhuǎn)勞務成本,如果先結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有收入,那第三季度預繳表填寫合理么?
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導下
老師你好,是這樣的,我們是一家建筑工程公司,1月份有個水電智能安裝的項目開了票,以前我們結(jié)轉(zhuǎn)成本都是按開票,看合同造價和完工進度百分比確定成本,但是現(xiàn)在這個項目有分包出去的,而且合同有的還沒敲定,這個現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,可以先按已經(jīng)支出的實際材料人工先結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們目前開票只開了三百萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本勞務分包這塊的也要記入進去嗎?還是說可以暫時不計入,具體的會計分錄怎么做麻煩老師指導
判斷題 企業(yè)取得的金融資產(chǎn)在初始確認時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。該指定作出后,若以后不符合相關條件,可撤銷原指定,再重新劃分為其他類金融資產(chǎn)。( ) A.正確 B.錯誤 B,在初始確認時,如果能夠消除或顯著減少會計錯配,企業(yè)可以將其指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。該指定一經(jīng)作出,不得撤銷。 老師,這個不是其他債權(quán)投資嗎?可以重分類其他金融資產(chǎn)
購買別人舊設備,對方無法提供發(fā)票,錢要打到他個人賬戶,是否可以從公賬上轉(zhuǎn)出,正確的應該如何操作?
你好老師,通過QQ郵箱可以給163郵箱發(fā)文件嗎
請問投資收益怎么交稅
老師你好,請問勞務公司能開一個點的專票嗎?
銀行存款明細賬在哪個模塊打?。靠梢圆淮蛴⊙b訂嗎?
個體戶工商2009年注銷了,然后稅務一直到現(xiàn)在都沒有注銷,當時老板以為工商注銷稅務也自然注銷?,F(xiàn)在有一年定稅,定期定額征收,這一筆需要交稅,產(chǎn)生滯納金。這個要怎么處理,滯納金加本金也比較多
公司現(xiàn)在是一般納稅人,以前小規(guī)模納稅人的時候收到的專票現(xiàn)在能抵嗎?
總分類帳,明細分類帳,是分開裝訂好,還是訂一本
老師,社保、醫(yī)保繳費基數(shù),是按上一年月平均工資為基數(shù),那新入職第一年第一個月第一次領工資,繳費基數(shù)按應發(fā)作為繳費基數(shù)嗎?
老師,計提的是安裝費
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。
那后期收到發(fā)票是不是直接貼在憑證后就可以
紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。
老師,這樣會對企業(yè)所得稅預繳表有沒有影響
你好,這個不影響的,只要匯算性交之前發(fā)票到了就行。
只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。