對的,是的,是這么做的。
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是否與未分配利潤金額相等。我賬上年末未分配利潤是-1025647.77,所得稅彌補虧損明細表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對嗎?
老師:企業(yè)所得稅虧損明細表中,最后一欄:可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計數(shù):145049元就是今年可彌補的數(shù)字嗎?
老師,我看所得稅匯算完,《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》最后那可虧損以后年度彌補的虧損額度合計是11860.46,然后今年的利潤表上又是-7781.53 那匯算的時候,是不是虧損額度就是7781.53+11860.46啊
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請問,純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請能在出口當(dāng)月申請嗎?還是要等到次月申報完增值稅以后才能申請退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請問要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動嗎?
電子函件為什么需要繳納費用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系啊?請賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報授權(quán)后跳出來的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報2024年報,是以哪期報表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時,有一些是贈品,贈品是無償?shù)?,贈品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問題補寄賠償備件按非零元報關(guān),增值稅申報表怎么填寫
請問老師,采購部門需要提供什么給財務(wù)部門呢?配合財務(wù)具體哪些工作呢?
老師:我今年的利潤有8.5萬,季度時就可以彌補掉8.5萬了吧?
對的,是的,是這么做的。
老師:這個明細表上每年度虧損數(shù)字是負(fù)的,可是最后一列當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損是正數(shù),不應(yīng)該是負(fù)數(shù)嗎?
你好,以后允許彌補虧損的正是金額是正數(shù),才能表示你們單位允允許彌補的虧損,那前面負(fù)數(shù)是因為是發(fā)生的虧損。
知道了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。