你好,千萬(wàn)別這么干,這個(gè)屬于虛開(kāi)發(fā)票。稅局查到后果很嚴(yán)重
你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來(lái)。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒(méi)給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來(lái)做呢
我們公司(廣州)和一個(gè)供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對(duì)方了。但是 對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)票給我們。對(duì)方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無(wú)法開(kāi)具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對(duì)方用他們另外一家公司開(kāi)發(fā)票給我們,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù),沒(méi)有聯(lián)系)
老師問(wèn)個(gè)問(wèn)題,賬戶上有一家公司之前多打100萬(wàn)做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬(wàn)欠票,后來(lái)這個(gè)公司的法人打了100萬(wàn)到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開(kāi)給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開(kāi)票的公司,這樣過(guò)賬是不是那個(gè)公司一分錢也沒(méi)有多付呀
老師請(qǐng)問(wèn)我們報(bào)銷的許多都是個(gè)人確實(shí)沒(méi)有發(fā)票,然后用另外的公司開(kāi)具發(fā)票,是不是相當(dāng)于另外這個(gè)公司有了收入,就要在賬上體現(xiàn)出來(lái)?要把這個(gè)發(fā)票金額轉(zhuǎn)賬另外這個(gè)公司對(duì)公賬戶嗎?
我們現(xiàn)在的員工都是外包了,然后外包掉之后呢,本來(lái)是應(yīng)該發(fā)票是開(kāi)給我們的嘛,然后個(gè)稅是那個(gè)外包的企業(yè)去申報(bào),但是呢,但是呢,然后就是。他直接開(kāi)發(fā)票,直接開(kāi)好了給了另外一家公司,另外因?yàn)槲覀兪呛土硗庖患夜疽黄鹜侗5模褪且黄鹉莻€(gè)都把員工那個(gè),嗯,弄到第三方公司嘛。然后他開(kāi)票直接開(kāi)給另外一家公司的話,因?yàn)槲覀兒湍羌夜居袠I(yè)務(wù)往來(lái)的嘛,他們說(shuō)直接說(shuō)是在貨款里抵扣掉掉就好了嘛,讓我們銷售發(fā)票少開(kāi)一點(diǎn)就可以了。錢是另一個(gè)公司付的,我們的錢付給另一個(gè)公司的,發(fā)票和付款金額對(duì)不上了?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增。現(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開(kāi)始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開(kāi)通稅務(wù)登記
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利