可以的,可以這么做的。
老師,我們是銷(xiāo)售行業(yè),但是外賬沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存的,就只是根據(jù)采購(gòu)發(fā)票隨機(jī)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后就銀行賬,然后做點(diǎn)費(fèi)用就沒(méi)有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調(diào)賬嗎?好像這樣也沒(méi)什么好調(diào)的啊,最多把一些無(wú)票費(fèi)用調(diào)增,其他的沒(méi)什么可調(diào)整了吧?
老師你好,我們工程上的零星采購(gòu),沒(méi)有發(fā)票只有收據(jù),我直接進(jìn)成本來(lái),備注調(diào)增,來(lái)年匯算清繳,在調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增這樣可以嗎
老師好,23年匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,調(diào)增686800,現(xiàn)在有一張發(fā)票回來(lái)了,調(diào)減30143.8,那我應(yīng)該在扣除類稅收金額那里填716943.8,然后調(diào)減金額欄那里就變成了我要調(diào)減的這個(gè)數(shù),這樣填寫(xiě)正確吧
老師去年我們10月份有一張成本發(fā)票沒(méi)有拿回來(lái),只有一張對(duì)方,的出庫(kù)單,現(xiàn)在做匯算清繳是否需要調(diào)整,是在A105000調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增嗎
老師,你好。我們是一家商貿(mào)公司,發(fā)票只有成本票和貨拉拉,餐費(fèi)發(fā)票,我在做匯算清繳的時(shí)候,可以在電子稅務(wù)局里,下載去年一年的發(fā)票,然后根據(jù)費(fèi)用明細(xì)賬調(diào)增減嗎?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開(kāi)具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書(shū)記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開(kāi)票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師,高速公路通行費(fèi)發(fā)票是不可以計(jì)算抵扣增值稅,他是除以多少了
一八年開(kāi)始這種就抵扣不了的,得是電子普通發(fā)票才可以抵扣。