同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,在做企業(yè)所得稅匯算清繳,21年年末做了一筆管理費用-餐費5318,這筆款發(fā)票要不回來了,這22年年初通過以前年度損益調(diào)整了分錄,在填寫期間費用明細(xì)表中-業(yè)務(wù)招待費直接21年末的賬載金額減5318,還是調(diào)減在納稅調(diào)整項目明細(xì)表中扣除類調(diào)整項目的其他?
老師,我現(xiàn)在匯算清繳要把入了主營業(yè)務(wù)成本的工資調(diào)整到期間費用。不然系統(tǒng)預(yù)警提示成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入。我是按照同個金額,一邊營業(yè)成本那里減少,同事去納稅調(diào)整項目報表明細(xì)表的其他欄,賬載金額填0,稅收金額填營業(yè)成本減少那個金額,是嗎?
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個賬之前一個老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師,你好,去年公司有白條入庫的成本(發(fā)票沒有拿回來),現(xiàn)在匯算需要調(diào)增,把這部分成本剔除出來,請問是在匯算清繳里納稅調(diào)整項目表的那一欄填寫這個數(shù)據(jù)呢?
你好,我賬面上暫估40萬,目前發(fā)票開回來30萬,還差10未開回,匯算清繳調(diào)增應(yīng)該填寫在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中的“二、扣除類調(diào)整項目”里的30欄。具體填寫方式是在“賬載金額”中填寫賬面暫估40萬,稅收金額填寫30萬,調(diào)增金額10萬。這樣填寫對嗎?
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動比率大大低于1是正?,F(xiàn)象?!边@句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點,是指不同籌資方式下每股收益都想等時息稅前利潤水平,這句話為什么是錯的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項D為什么會使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請問老師,報銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請問老師,付款申請單,費用報銷單上的記賬會計能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計算抵扣進(jìn)項稅額嗎