同學(xué)你好 這個對的哦
老師,關(guān)于預(yù)付賬款攤銷的。就是支付了一年期的費(fèi)用(比如,一年期的車險,一年期的咨詢服務(wù)費(fèi),等)就要計入預(yù)付賬款,然后在支付的當(dāng)月開始攤銷嗎?那我有兩個疑問,有2種情況,1,支付的時候就已經(jīng)收到發(fā)票了,2,發(fā)票是在后面一兩個月才給過來。針對我剛剛說的這種支付一年期的費(fèi)用這種,分這兩種情況,該怎么做賬務(wù)處理呢?需要做預(yù)付賬款和預(yù)付賬款的攤銷嗎?
老師請教個問題,我們現(xiàn)在需要做個取水證辦理的水評價文件,然后合同簽完了。對方全款發(fā)票已經(jīng)開號了15.萬,我現(xiàn)在已經(jīng)做好首付款1萬的支出單,但是估計下個月才會付款這1萬首款,那我壓到下個月再做賬呢,還是現(xiàn)在就應(yīng)該做呢 借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-水評價文件 貸:應(yīng)付賬款-***公司 這樣對嗎?
老師好,比如有一筆應(yīng)付款,60000元,發(fā)票已經(jīng)開齊,但是資金問題,先付20000萬,這樣的情況,發(fā)票,收據(jù)等附件應(yīng)該放在最后付4萬的時候?qū)??那么先付?萬就需要放一個銀行付款回單,這樣對的嗎
老師你好,我想問一下,就是嗯,嗯,比如說我們公司嗯購進(jìn)貨物的進(jìn)項嘛,然后對方不給我們開發(fā)票,給我們開了一個收據(jù)嗯,然后是法人付的款,這一步我們就做借庫存商品貸其他應(yīng)付款法人對吧,然后等到公司給法人報銷的時候,有這個流水的時候,我再做這一步,借其他應(yīng)付款法人貸嗯銀行存款對吧?這樣應(yīng)該是可以的,但是您看我這樣做分?jǐn)?shù)行嗎?我直接就是寫借庫存商品,嗯貸銀行存款,嗯,這樣可以嗎?
老師,請教一個問題,去年購入的固定資產(chǎn),總價是10萬,公司只付了2萬,應(yīng)付款8萬,對方已開發(fā)票10萬,設(shè)備也拉到項目去用了,用了四個月發(fā)現(xiàn)設(shè)備出的問題比較多,并且無法解決,然后就退回廠家,先前付的2萬首付不退回并且后面的應(yīng)付款8萬也不付了。已計提了4個月的折舊費(fèi),這樣的情況會計上怎么處理?
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因啊?
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
好的呢,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝