同學你好 在出口報關的那個月
公司是外貿公司,開了一張需要退稅發(fā)票,我該怎么在增值稅申報表中填報,8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
出口退稅問題 1.12月出口報關了一筆批貨物。未及時開票。那12月需要確認收入嗎?確認的話申報12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認收入一起,跨年了 。稅務備案還沒下來 所以現在拖到一月了導致1月沒法進行退稅申報和開具出口發(fā)票
去年12月出口一批貨物,是出口視同內銷商品,退稅為零,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個月需要確認收入嗎?增值稅如何申報?如果確認收入是不是就要交增值稅了?
一般人,出口業(yè)務。隨貨賣了一些紙。入了其他業(yè)務收入中。已報關并開了形式發(fā)票,但是無法出口退稅。確認收入時需要記銷項稅么?現在做的是借應收賬款 貸其他業(yè)務收入
老師,國家給單位補貼的保險錢記作什么營業(yè)外收入嗎
老師,這種打車的定額發(fā)票能用么
公司銷售部門攤銷的固定資產怎么做賬?老師
付藍球比賽計費員32人費用,請問要代扣個稅嗎?要身份證復印件和收款卡號復印件,還是做一個統(tǒng)計表,表中寫上身份證號及手機號?
老師這個如何計算‘公式
公司銷售部門攤銷的固定資產怎么做賬?老師
老師,您好,我想向您咨詢一個問題,我在做完個稅申報以后,我想把個稅申報生成的工資表下載出來,作為計算工資的原始憑證,我應該點擊自然人扣繳端的哪個功能呢?
麻煩咨詢一個問題,材料合同是否需要稅務備案呢,現實實操上碰到對方公司這問這個問題,我這邊是從沒聽到過這個相關內容
老師這個÷8是什么意思,不是應該是,200×150%×2+200×200%×1嗎? 200×150%×2+200×200%×1
因公司資金緊張,工資未發(fā)放,個稅應該按正常工資申報嗎,有沒有文件規(guī)定
申請退稅在什么時間操作呢?
同學你好 收集齊退稅資料才可以
進項已經在3月認證抵扣了怎么辦?還要申請退稅嗎?
可以申請退稅 發(fā)票退回去重新開
那不申請退稅可以嗎?
同學你好 可以的 算內銷的
好的,明白,謝謝,那形式發(fā)票也是要確認收入,申報增值稅的時候如何填寫?
這個就是視同內銷的哦
申報的時候怎么填寫呢?
填寫在對應的稅率欄就可以
不應該是免稅的嘛?
同學你好 你視同內銷了不是嗎
就是自己拿總金額換算成金額和稅額,報在未開票收入里面是嗎?
同學你好 對的 是未開票收入