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公司是外貿公司,開了一張需要退稅發(fā)票,我該怎么在增值稅申報表中填報,8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入

2021-09-02 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-02 10:53

你好,需要填寫的在你的免稅提供貨物一欄里面填寫開了發(fā)票嗎?

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 10:53

什么意思

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 10:54

出口應該是不用開發(fā)票把

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齊紅老師 解答 2021-09-02 10:55

好,可以開發(fā)票的形式,發(fā)票或者是免稅的零稅率的發(fā)票都行。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 10:55

只是取了需要退稅進項發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-09-02 10:58

你得有進項發(fā)票才可以 而且得是專票才能退稅。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 10:59

是的,我想問在增值稅申報表該怎么填

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:00

你好,那你選擇退稅勾選嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:00

銷售額帶免稅收入銷售貨物一欄里面填寫你的進項,如果選擇退稅,勾選在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:00

有的,有的

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:02

按上面的操作就可以的。還有哪個不明白的,你可以再問,我不清楚你哪個不明白?

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:07

銷售額帶免稅收入銷售貨物一欄里面填寫你的進項這個是什么意思,有點不明白

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:10

進項發(fā)票你是勾選的,退稅勾選嗎?

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:12

是退稅勾選

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:13

我這邊進項稅額要退稅是這樣填寫的嗎

我這邊進項稅額要退稅是這樣填寫的嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:13

退稅勾選在附表二二十六,藍到28欄里面填寫。還有35藍。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:16

8月出口一票11050歐元。本月是否需要填未開票收入,這邊是我在未開票收入里面填寫11050歐元轉為人民幣金額嗎

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:18

請問是這樣填寫嗎

請問是這樣填寫嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:18

還開不開發(fā)票?如果不開發(fā)票的話,可以這么填寫,可以申報無票收入。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:18

需要轉為人民幣的,自己換算。

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:18

有了報關單,你當月最好是開出發(fā)票去,因為涉及到匯率。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:18

不開發(fā)票

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:21

明白,謝謝解答

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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:24

不用客氣 工作愉快。

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快賬用戶8613 追問 2021-09-02 11:27

在耽誤一下

在耽誤一下
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齊紅老師 解答 2021-09-02 11:30

在附表二里面填寫主表自動取數(shù)。

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你好,需要填寫的在你的免稅提供貨物一欄里面填寫開了發(fā)票嗎?
2021-09-02
同學你好 對的 需要填寫
2022-09-13
這個是要填寫在免稅未開票那邊的
2023-09-01
你好,13%銷售貨物里面填寫的。
2023-11-15
同學你好,增值稅申報表填寫,是你出口多少,就填寫多少,和退稅的沒有關系,因為你出口的都是不交稅的,你后面退稅的,也是對應的進項稅額,也不是出口的這個金額,
2021-06-05
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