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您好老師,2021年我收到一筆錢做了收入,當(dāng)時(shí)沒有納稅申報(bào),也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅 借:銀行存款 78330 貸:糧食出庫收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2023-06-27 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-27 10:42

借以前年度損益調(diào)整(收入)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶6808 追問 2023-06-27 10:45

老師你寫的我沒看懂, 是借:以前年度損益調(diào)整 73896.23 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷項(xiàng)稅 4433.77 那我貸方應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-27 10:45

借以前年度損益調(diào)整(收入)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶6808 追問 2023-06-27 10:57

如果我做這個(gè)分錄,那我稅控盤開出來的收入就會(huì)和我的會(huì)計(jì)賬對(duì)不上吧。

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齊紅老師 解答 2023-06-27 10:57

對(duì) 因?yàn)楫吘鼓阒白鍪杖肓?

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借以前年度損益調(diào)整(收入)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-06-27
你好,到底是政府補(bǔ)助,還是單位的收入呢??
2023-06-26
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在補(bǔ)做收入分錄是 借:糧食出庫收入?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2023-06-30
你好,做以前年度損益調(diào)整的話,你的增值稅需要去2021年修改。有企業(yè)所得稅。
2023-06-30
借主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)稅額
2021-01-09
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