您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票未超過(guò)30萬(wàn),年末還需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅不
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司如果季度沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn),增值稅在月末是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,附加稅也不用計(jì)提
老師,小規(guī)模季末如果不超30萬(wàn)(普票),是不是季末不用計(jì)提附加稅?還是說(shuō)也要把附加稅轉(zhuǎn)為其他收益?
1、現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票開始了我們要注意那些事項(xiàng),數(shù)電發(fā)票和稅盤都開了發(fā)票報(bào)稅是不是難度大了 2、小規(guī)模季末如果不超30萬(wàn)(普票),是不是季末不用計(jì)提附加稅?還是說(shuō)也要把附加稅轉(zhuǎn)為其他收益?
老師,小規(guī)模納稅人,二季度超過(guò)30萬(wàn)需要繳納增值稅,還需要繳納附加稅,附加稅季度末需要先計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候計(jì)提也可以?
未分配利潤(rùn)10萬(wàn),實(shí)收資本10萬(wàn),股權(quán)百分之100轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)多少合適,稅務(wù)能通過(guò)
請(qǐng)問(wèn)一下我公司有個(gè)國(guó)外客戶,為了生產(chǎn)他的產(chǎn)品,需要單獨(dú)使用模具,所以夠買了幾十萬(wàn)的模具,客戶那邊承擔(dān)模具費(fèi),模具放在倉(cāng)庫(kù)使用不隨產(chǎn)品出口,我們只有使用權(quán),現(xiàn)在要開票給國(guó)外的客戶這個(gè)模具是開免稅還是有稅率的呢?
請(qǐng)問(wèn):這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請(qǐng)問(wèn):這道題2350-2200=150.購(gòu)買時(shí)5萬(wàn)交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么答案第二問(wèn),是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
您好,同學(xué),可以不用計(jì)提
意思附加稅免掉的這部分也是不需要計(jì)入其他收益科目上?
你不計(jì)提的話就不用確認(rèn)到其他收益。