這種情況通常是有稅率的,應按銷售貨物或有形動產(chǎn)租賃服務繳納增值稅,適用稅率一般為13%。 根據(jù)《增值稅暫行條例實施細則》,銷售貨物是指有償轉讓貨物的所有權。雖然模具放在你公司倉庫使用,但客戶承擔了模具費,若模具所有權屬于境外客戶,境內(nèi)制造企業(yè)屬于銷售貨物行為;若模具所有權屬于境內(nèi)企業(yè),企業(yè)收取模具費屬于提供有形動產(chǎn)租賃服務。兩種情況都不屬于增值稅免稅范圍,應按規(guī)定繳納增值稅,一般納稅人適用稅率為13%。
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權,再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權,均應按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項目放棄免稅權,也不能根據(jù)不同的銷售對象選擇部份貨物或勞務放棄免稅權; 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
老師,您好!想請教一個問題,我司倉庫庫存“塑膠管”381個暫借給客戶使用(客戶為國外客戶,出口時 是客戶自己用他們賬戶出口,不清楚有沒有走報關程序);2. 我司沒有做相應的出庫記錄。 3. 現(xiàn)在客戶返還我們的“塑膠管”,但是進關時,海關覺得太重了,需要正式報關進口,需要教繳納增值稅和關稅。(此費用由公司的賬上已經(jīng)直接扣費,我司屬于消費單位,買單進口形式)。這個客戶是大客戶,完全不會將我們進口時繳納的增值稅關稅補回給我們的。請問這個賬怎么做?謝謝!
老師好,想請教一些問題,我們公司是生產(chǎn)型企業(yè)今年5月份通過在阿里巴巴平臺上一達通報關出口了一批貨物,現(xiàn)在準備申請退稅,需要開具這筆貨款的發(fā)票,請問這個購買方是開一達通還是境外客戶?開專票還是開普票呢?稅率是怎么計算的呢?發(fā)票的開具跟平常開給客戶的發(fā)票有區(qū)別嗎?
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
請問老師,我公司生產(chǎn)銷售模具,此模具用來給客戶生產(chǎn)產(chǎn)品(所以入在輔助材料),模具費是客戶承擔,我們公司先墊付,月底開票給客戶收模具費,但是模具我公司都是外協(xié)的,不經(jīng)過我司生產(chǎn),所以月底外協(xié)入給我們時,這樣入賬:借:原材料—輔助材料 貸:應付款 然后開銷售發(fā)票收款:借:應收 貸:主營業(yè)務收入—模具 銷項稅金 結轉模具成本:借:主營業(yè)務成本—模具 貸:原材料—輔助材料 這樣走賬可以嗎?因為模具也是我司的主營業(yè)務,之前一直沒有單獨入在模具里都是入在原材料,我現(xiàn)在不好把模具單獨分出來
您好老師:供應商合同蓋章時,拿錯了,蓋的財務章可以嗎?
老師好,我的問題如下 A名下的共享電動車,B公司是代運營商。支付了畫線停車和車輛上牌費用(按比例A承擔60%,B承擔40%)由于施工是A簽訂的合同,款項B轉給A,A轉給相應的客戶,現(xiàn)在票據(jù)客戶都開給了A公司,現(xiàn)在B公司想要A給B開承擔40%費用的票。那A公司能開嗎?可以開什么票?或者是以什么方式轉換? A與B的合作模式是:騎行收入在A公司平臺確認,A每月需支付給B騎行收入的40%作為運維分成款。 能做票據(jù)分割單嗎?如果做有效嗎?
請問同一控制下的兩個公司合并(非子母公司)被合并方需要做賬務處理嗎?
勞務派遣的員工來用人單位干活,用人單位要交勞務報酬所得嗎
小企業(yè)需要采購申請,付款申請這些嗎?有采購單和付款憑證。都是一個人操作
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營的業(yè)務類似于美團外賣,我公司自己建立的網(wǎng)絡平臺,和商家合作送外賣,我公司掙取差價和配送費,請問咱們有類似的課程可以學習嗎?
老師好,我們本月有火車票計算抵扣進項稅300元,在增值稅申報表上填在哪里?
老師,公司領導層,工資在8000到16000,她們想把社保按100%,可以嗎?
老師你好,外貿(mào)企業(yè)進入電子稅務局首頁增值稅申報表,和免退稅申報表,報收入填哪個表?
你好,老師,我想問一下,如果一個月的工資是12000,直接報工資薪金和5000報工資薪金,7000報勞務報酬,對于扣個稅而言有區(qū)別嗎?