這個得看你們單位自己的 內(nèi)部管理規(guī)定的
老師,我看實操里寫記賬憑證時需要的原始憑證里,有付款申請書,產(chǎn)品成本表,入庫單,發(fā)票,銀行付款回單這五樣。 可是我們單位采購都是采購員自己先墊付的,最后一起報銷,我記賬時都需要采購員提供哪些原始憑證?
老師,一張采購費用申請單,和一張付款給個人的回執(zhí)怎樣做憑證
個體我自己就是老板和會計,采購商品還需要付款申請書做記賬憑證嗎
我公司是一般納稅人企業(yè),物業(yè)公司,屬于國企,采購維修用的物品業(yè)務量比較多,有些是要先付錢才能提貨,如果給采購員個人轉1萬的備用金長期備用付款采購,采購員把1萬存在自己的銀行卡里,采購付款時用這個備用金,付款顯示為個人,之后再憑借單位抬頭的發(fā)票等單據(jù)走報銷流程,報銷的錢也是轉給采購員個人,這樣他一直有1萬的備用金。請問老師,作為國有企業(yè),這樣操作合規(guī)嗎?
老師您好 我們的工資構成改為基本工資 誤餐補助 高溫補助 困難補助 勞保補助交通補助 請問這些補助怎樣做賬 計入到職工福利費還是應付職工薪酬工資呢
老師,給予員工現(xiàn)金300元獎勵,這個賬怎么做?需要發(fā)票嗎?
erp系統(tǒng),外幣收款單跨月發(fā)現(xiàn)匯率有問題,單據(jù)已核銷,外幣余額為0人民幣還有匯率差額,怎么跨月調(diào)整
老師有和總部的對賬款,2-6月應收12790.86加上7月對賬開票代收款65927.34-稅費1977.82+訂單提成396.3-應付加工費14706=合計應收62430.68元,已經(jīng)收款怎么寫分錄
老師,現(xiàn)在第三方可以為企業(yè)做知識產(chǎn)權實繳,這種情況稅務局認可么?
請問老師預繳后次月申報 是負數(shù)對嗎?
收到的業(yè)務往來款和貨款什么區(qū)別
老師,現(xiàn)在第三方可為企業(yè)做知識產(chǎn)權實繳,這種情況稅務局認可嗎?
老師,我再DeepSeek 詢問的關于周轉材料的只是,有這么一句是什么意思?是指購進周轉材料,就算是取得專票,也不能進項抵扣嗎? 我只要是項目工程施工購買的鉆頭和泥漿分離器,這些是歸入固定資產(chǎn)還是周轉材料還是低值易耗品呢?
增加資產(chǎn)處置損益科目,從財務系統(tǒng)的哪個位置增加呢?
一般企業(yè)都有付款申請和采購申請單嗎?
對的是的,正常的都有。