同學(xué),你好
借:應(yīng)收賬款65927.4%2B396.3
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借:費用、成本 14706
貸:應(yīng)付賬款14706
稅費1977.82
是什么稅?
(6)2019年6月10日將外購的煙葉100000元發(fā)給嘉華加工公司,委托其加工成煙絲。嘉華加工公司代墊輔助材料4000元(款已付),本月應(yīng)支付加工費36000元(不含稅)、增值稅4680元。7月5日ABC公司以銀行存款付清全部款項和代繳的消費稅;6日收回已加工的煙絲并全部生產(chǎn)卷煙10箱;25日該批卷煙全部用于銷售,總售價為300000元,款已收到。(7)7月26日向陳氏超市銷售用上月外購煙絲生產(chǎn)的卷煙20個標(biāo)準(zhǔn)箱,每標(biāo)準(zhǔn)條調(diào)撥價格80元,共計400000元(購人煙絲支付含增值稅價款為90400元),采取托收承付結(jié)算方式,貨已發(fā)出并辦妥托收手續(xù)。(8)7月28日從國外購進(jìn)成套化妝品,關(guān)稅完稅價格80000美元,關(guān)稅稅率為50%。假定當(dāng)日美元對人民幣的匯率為1;6.60,貨款全部以銀行存款付清。(1)判斷涉稅業(yè)務(wù)類型,(2)分別確認(rèn)每項業(yè)務(wù)計稅依據(jù)及其應(yīng)納消費稅稅額,(3)分品類計算該公司七月應(yīng)納消費稅稅額,海關(guān)代征消費稅稅額,已代收代繳消費稅稅額(4)該公司七月份應(yīng)納消費稅稅額
2021年6月10日將外購的煙葉100000元發(fā)給嘉華加工公司,委托其加工成煙絲,嘉華加工公司代墊輔料費4000元(款已付),本月應(yīng)付加工費36000元(不含稅),增值稅4680元,7月5日ABC公司以銀行存款付清全部款項和代繳的消費稅;6日收回已加工的煙絲并全部生產(chǎn)成卷煙10箱;25日該批卷煙全部用于銷售,總售價為300000元,款已收到。 會計分錄 增值稅 消費稅怎么算
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預(yù)付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄寫的對嗎?怎么寫合適?
2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調(diào)費 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費 后續(xù)需加4500換型號 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 發(fā)票已經(jīng)開了,在來的路上,請問這個會計分錄怎么寫合適?
老師,我們收購了對方(個人)一批機(jī)器,首付款30萬,這個款可以公戶打給對方個人嗎(對方不給我們開發(fā)票,我們之間只有合同)
老師,我們是拍短劇的,項目承辦給了一個影視公司,他們既干制作包括劇組用餐,影視公司給我們開制作費和餐費發(fā)票我總覺得很奇怪,這樣合理嗎
之前一直是零報,但是銀行有流水有開發(fā)票,能從這個月開始做賬嗎,期初數(shù)怎么填
企業(yè)員工因工受傷,工傷賠了50000,他已經(jīng)退休了,沒有買社保,實際醫(yī)院花了80000,那三萬塊錢公司通過工傷補(bǔ)償打到員工賬戶,怎么做賬,這個需要申報個稅嗎?
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-采購員工,后面付款的時候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,當(dāng)?shù)赜懈@叩模軋髠€稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
公司章程在哪里打,,,,
社保每月什么時候申報
會計高級職稱評定需要什么條件
老師就是扣的讓總部幫忙開票扣的稅款
借什么費用成本
應(yīng)付加工費14706,就這個,看你計入成本,還是費用。
讓總部幫忙開票扣的稅款,那你開票金額是多少??