(50-20)*3%,同學,這樣計算的,同學
各位老師好!我想請教一個問題,我們是勞務公司,有個勞務分包項目,是甲方代付勞務款給我們的,不是總包單位付款給我們,合同是我們與總包單位簽的勞務分包合同,合同里面沒有出現(xiàn)甲方的任何信息,這種我們開票是給總包單位開還是給甲方開呢?這種情況該怎么處理呢?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
老師,勞務再分包是不合法,但是公司已經(jīng)將承包的勞務分包出去了,我們公司只出一個項目經(jīng)理管理現(xiàn)場和我們的乙方,這么的話我們乙方給我們開的票是不是就不能差額預交征稅了
老師,請問,我們是小規(guī)模公司,有勞務分包。我和甲方合同共300萬,但是我們這個季度只給開了50萬。我們分包出去100萬,但只收到20萬的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢?
請問下,我們公司是乙方,和甲方簽了勞務分包合同,但其實我們自己沒有干活,又轉包給了丙公司(勞務隊),丙公司找的農(nóng)民工去干活,然后我們給甲方開勞務票100萬,丙方再給我們開勞務票80萬。然后我們從中拿20萬,但甲方是通過發(fā)放到我們公司員工的個人卡走農(nóng)民工工資形式轉的錢,然后我們再轉公司賬上,想問下這20萬需要報個稅么?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應收賬款的使用?
請問老師,A(境內)投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內),A(境內)需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應付款,可以和這個個人股東的其他應收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師,如果,我們這個季度給甲方開了25萬(季度不滿30萬)這樣是不需要繳納增值稅的,然后收到10萬的分包發(fā)票,這樣怎么做呢?
同學你們差額征稅不適用30萬免稅政策哈
老師,如何理解您這句話?
小規(guī)模30萬免稅政策,不適于差額征稅
老師,雖然我這個季度沒有超30萬,免稅了,是因為我沒有把合同金額開完,這樣也不適用嗎?
同學,你是差額征稅,就沒有這個政策
老師,那我這個到底怎么辦呢?我有點搞不懂了。
同學,你們正常繳稅就可以了,只是沒有這個政策