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老師,請問,我們是小規(guī)模公司,有勞務分包。我和甲方合同共300萬,但是我們這個季度只給開了50萬。我們分包出去100萬,但只收到20萬的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢?

2023-06-27 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-27 09:38

(50-20)*3%,同學,這樣計算的,同學

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快賬用戶9204 追問 2023-06-27 09:51

老師,如果,我們這個季度給甲方開了25萬(季度不滿30萬)這樣是不需要繳納增值稅的,然后收到10萬的分包發(fā)票,這樣怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 09:52

同學你們差額征稅不適用30萬免稅政策哈

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快賬用戶9204 追問 2023-06-27 11:08

老師,如何理解您這句話?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 11:20

小規(guī)模30萬免稅政策,不適于差額征稅

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快賬用戶9204 追問 2023-06-27 11:31

老師,雖然我這個季度沒有超30萬,免稅了,是因為我沒有把合同金額開完,這樣也不適用嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 11:36

同學,你是差額征稅,就沒有這個政策

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快賬用戶9204 追問 2023-06-27 14:39

老師,那我這個到底怎么辦呢?我有點搞不懂了。

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齊紅老師 解答 2023-06-27 14:48

同學,你們正常繳稅就可以了,只是沒有這個政策

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(50-20)*3%,同學,這樣計算的,同學
2023-06-27
總包公司開出100萬發(fā)票去結工程款,這100萬是總包公司應向客戶收取的全部款項,因此,總包公司在申報稅時,這100萬是需要納入申報范圍的。同樣地,預繳稅款時也應基于這100萬的金額進行計算。 分包勞務公司開給總包公司的50萬發(fā)票,實際上是總包公司支付給分包勞務公司的費用,這部分費用在總包公司的賬目中應作為成本或支出進行核算。在申報稅時,這50萬可以作為成本或支出進行扣除,從而減少應納稅所得額。
2024-04-17
您好 這種情況在增值稅申報時可以差額申報
2020-11-04
同學您好,會計入賬根據(jù)業(yè)務實質操作,稅法根據(jù)稅務要求報稅,會有稅會差異。但公司付款應采用公司對公賬戶。大額資金員工轉款 會有一定涉稅風險及財務風險。
2024-01-16
借應收賬款55萬,銀行存款10萬, 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本貸,應付職工薪酬工資 借應付職工薪酬工資貸應收賬款55萬。
2022-07-15
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