同學(xué)你好 反結(jié)賬回去調(diào)整
老師,8月份我做 借 管理費(fèi)用 500 銷售費(fèi)用600 貸銀行存款1100 12月份我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,管理費(fèi)用應(yīng)該是400 銷售費(fèi)用應(yīng)該500 制造費(fèi)用是200 請(qǐng)問(wèn)我這樣做分錄對(duì)嗎,更正某年某月憑證 借 管理費(fèi)用-500 銷售費(fèi)用-600 借管理費(fèi)用400 銷售費(fèi)用500 制造費(fèi)用200
老師,2021年12月,一筆700多元的費(fèi)用本該入工程施工,入成管理費(fèi)用了,在2022年怎么調(diào)整,分錄怎么寫。
老師你好,我們公司想把去年的管理費(fèi)用和今年1-6月份的管理費(fèi)用調(diào)成研發(fā)費(fèi)用,應(yīng)該怎么做分錄呀
麻煩問(wèn)下老師,上年12月結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用把直接材料和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)反了如何更正,去年12月做的分錄:結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品借:產(chǎn)成品-30000,貨:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用20000 生產(chǎn)成本-直接材料10000,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是制造費(fèi)用10000,直接材料20000,把金額錄反了,請(qǐng)問(wèn)在下年如何更正
老師您好,制造費(fèi)用和管理費(fèi)用寫反分錄了,應(yīng)該制造費(fèi)用是59645.63元,管理費(fèi)用111825.32元,還是去年2022年11月份的分錄,今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請(qǐng)過(guò),現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請(qǐng)專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開(kāi)票,實(shí)際抵扣成本大于開(kāi)票成本最后沒(méi)交稅,開(kāi)票產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是4895.49,附件是我做的分錄對(duì)嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題嗎?旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額銷項(xiàng)稅額是4895.49,實(shí)際抵扣的成本大于扣除成本費(fèi)用,最后不要交稅,這個(gè)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個(gè) 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票在稅務(wù)局里面怎么刪除?
2024年把無(wú)形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已經(jīng)跨年了,怎么走會(huì)計(jì)科目把賬調(diào)過(guò)來(lái)
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因?yàn)槲覀円操I了金蝶進(jìn)銷存模塊。比如說(shuō),進(jìn)來(lái)一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費(fèi)用支付出去了,還沒(méi)有拿到發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
這是去年的
同學(xué)你好 我知道 這個(gè)直接反結(jié)賬回去做
不是影響損益科目
也可以在今年直接做分錄調(diào)整
老師具體怎么做
去年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)都報(bào)了,沒(méi)法改呀
借管理費(fèi)用? 差額 貸制造費(fèi)用差額