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老師,工程異地預交稅款如何做分錄?

2023-06-26 19:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-26 19:39

借:應交稅費
貸:銀行存款

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快賬用戶3546 追問 2023-06-26 19:41

未交增值稅如何抵消?

未交增值稅如何抵消?
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齊紅老師 解答 2023-06-26 19:44

 交納增值稅的賬務處理。

  1.交納當月應交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納當月應交的增值稅,借記“應交稅費——應交增值稅(已交稅金)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“銀行存款”科目。

  2.交納以前期間未交增值稅的賬務處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。

  3.預繳增值稅的賬務處理。企業(yè)預繳增值稅時,借記“應交稅費——預交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目,借記“應交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應交稅費——預交增值稅”科目。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等在預繳增值稅后,應直至納稅義務發(fā)生時方可從“應交稅費——預交增值稅”科目結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目。

  4.減免增值稅的賬務處理。對于當期直接減免的增值稅,借記“應交稅金——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記損益類相關科目。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 19:45

借:應交稅費—未交增值稅

貸:應交稅費—預交增值稅

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借:應交稅費
貸:銀行存款
2023-06-26
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅
2024-11-12
你好,異地預繳的稅款 借:應交稅費—某某稅款,貸:銀行存款?
2023-06-27
你好,這個異地預繳增值稅有三種會計處理方式,下面我們舉個簡單的小例子來說明一下這個會計分錄該怎么做。 甲公司在A地承包了一項工程,總價2000萬元,把其中的400萬元分包給乙公司,收到工程款2000萬元后支付分包款 1、甲公司為一般納稅人采取簡易計稅,按照3%的征收率計算 應預繳稅款=(2000-400)÷(1+3%)×3%=46.6萬元 A地預繳增值稅會計分錄 借:應交稅費——簡易計稅-預繳增值稅 46.6 貸:銀行存款 46.6 2、甲公司為小規(guī)模納稅人采取簡易計稅,按照3%的征收率計算 應預繳稅款=(2000-400)÷(1+3%)×3%=46.6萬元 A地預繳增值稅會計分錄 借:應交稅費——簡易計稅-預繳增值稅 46.6 貸:銀行存款 46.6 3、甲公司為一般納稅人采取一般計稅,按照2%的預征率計算 應預繳稅款=(2000-400)÷(1+10%)×2%=29.1萬元 A地預繳增值稅會計分錄 借:應交稅費——預繳增值稅 29.1 貸:銀行存款 29.1 預繳增值稅需提供資料如下: 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務,在向建筑服務發(fā)生地主管稅務機關預繳稅款時,需填報《增值稅預繳稅款表》,并出示以下資料: (一)與發(fā)包方簽訂的建筑合同復印件(加蓋納稅人公章); (二)與分包方簽訂的分包合同復印件(加蓋納稅人公章); (三)從分包方取得的發(fā)票復印件(加蓋納稅人公章)。 總結: 1、納稅人身份不一樣,預繳增值稅采用的計稅方法可以一樣。 2、同一納稅人采用的計稅方法不一樣,預繳增值稅產(chǎn)生差異明顯。
2020-12-01
你好 對于異地工程有預交稅款和后期正常申報稅款的情況,可以按照以下步驟進行會計分錄: 1.預交稅款時,可以借記“應交稅費-應交增值稅(已交稅金)”,貸記“銀行存款”。 2.后期正常申報稅款時,可以借記“應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)”,貸記“應交稅費-未交增值稅”。 3.如果需要補交稅款,可以借記“應交稅費-未交增值稅”,貸記“銀行存款”。
2023-12-05
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