你們單位是想賺取利潤(rùn)的嗎?還是代收代?
老師,我想請(qǐng)問一下軍品機(jī)械加工行業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)占收入比較為多少比較合理?
老師,您好。想請(qǐng)問一個(gè)問題。我我們公司和另一家公司合作一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目的成本費(fèi)用共同承擔(dān),利潤(rùn)也是對(duì)半分。賬務(wù)怎么處理比較合適?
老師,想請(qǐng)教一下 單位房租收入 多少比例作為服務(wù)費(fèi) 多少比例作為衛(wèi)生費(fèi)合適?比如房租收入是一個(gè)月1000元,我們想合理避稅,把這個(gè)收入分三塊,房租 服務(wù)費(fèi) 和衛(wèi)生費(fèi),這三塊的比例多少比較合適?我們目前設(shè)定的是租金50%,服務(wù)費(fèi)30%,衛(wèi)生費(fèi)20%,一般納稅人,租金的稅率是9%,服務(wù)費(fèi)和衛(wèi)生費(fèi)都是6%,現(xiàn)在覺得 服務(wù)費(fèi)和衛(wèi)生費(fèi)占的比例高
老師您好 我想問一下 單位同事請(qǐng)病假的話 工資怎么算比較合理
老師,您好,我想問一下,單位申請(qǐng)的公租房,想和員工收費(fèi)費(fèi)用合理嗎?怎們處理比較合理?
收購(gòu)玉米生產(chǎn)酒精和飼料,實(shí)行投入產(chǎn)出法核定扣除進(jìn)項(xiàng)稅額。 那么我的飼料銷售如果放棄免稅政策,是不是飼料對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以在投入產(chǎn)出法中進(jìn)行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我飼料銷售稅率是9%,這樣我就會(huì)產(chǎn)生4%的倒掛稅率差,可以大大降低我的增值稅稅負(fù)。我這樣理解是否正確?有沒有哪個(gè)地方是理解錯(cuò)誤的?請(qǐng)老師詳細(xì)說明下
3.A公司為增值稅一般納稅人。A公司2×22年9月1日自行建造一座廠房,購(gòu)入工程物資價(jià)款為 500萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本200萬(wàn)元,對(duì)應(yīng)的原 購(gòu)入時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為 26萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本25萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,增值稅稅率 為13%;支付其他必要支出95萬(wàn)元。2×23年9月16日該廠房完工并投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為 5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該廠房2x24年應(yīng)提折 舊額為()萬(wàn)元。 入賬價(jià)值=820我知道,折舊額應(yīng)該第一個(gè)算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻煩老師幫忙看下哪里有問題
有這樣一個(gè)問題,資產(chǎn)負(fù)債表里邊應(yīng)交稅費(fèi)金額與增值稅申報(bào)表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進(jìn)貨借 庫(kù)存商品50 進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證 6.5 貸 應(yīng)付賬款 56.5 銷售 借 應(yīng)收賬款 67.8 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 60 銷項(xiàng)稅額 7.8 我的增值稅申報(bào)表,里邊應(yīng)交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是1.3
為什么有些業(yè)務(wù)員同一批貨同一個(gè)客戶,分單申報(bào)
當(dāng)月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國(guó)稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個(gè)這樣的表,這個(gè)需要填寫嗎?
影響速動(dòng)比率的因素有()A存貨B應(yīng)收賬款C短期借款D應(yīng)付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個(gè)最新文件能否發(fā)下給我呢?因?yàn)閯偵陥?bào)印花稅時(shí),系統(tǒng)沒有自動(dòng)彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個(gè)工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標(biāo)的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,可以嗎?
沒想好呢,這兩個(gè)有什么區(qū)別嗎?怎么處理合適?
單位申請(qǐng)的公租房,付款后會(huì)給我們單位開發(fā)票嗎?
如果有利潤(rùn)的話,你單位需要交稅,而且你得有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,如果沒有利潤(rùn),走代收代付,從工資里扣除就行。
如果是代扣代繳的話是從稅前工資扣除?
你好,稅后工資扣除。
代扣代繳需要和員工簽訂合同嗎?
不需要的,這個(gè)不用簽訂合同。
好的,這個(gè)需要還有什么特別注意的地方嗎?
老師,還有一個(gè)問題,如果員工是子公司的員工,公租房是母公司申請(qǐng)的,這個(gè)要怎么處理
你好,在工資表里面體現(xiàn)扣款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保一欄。其他的沒有。
要從個(gè)人社保那欄提現(xiàn)嗎?申報(bào)稅的時(shí)候要怎么申請(qǐng)?
你好,那這樣的話個(gè)人得和房東簽訂合同。
想要專項(xiàng)附加扣除,得簽訂合同的。
老師,如果是本公司員工的話,單位申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要怎么給他申請(qǐng),還是需要他自己在個(gè)稅APP中填寫?
你好,他自己在手機(jī)APP里面有一個(gè)辦稅,在這里面有一個(gè)房屋租賃,讓他自己填寫就可以的,你給他申報(bào)的時(shí)候下載更新。
我是不是可以理解為比如稅前10000元公工資,扣除五險(xiǎn)一金8000元,扣個(gè)稅后實(shí)發(fā)7000元,在7000-2000=5000元是我公司這個(gè)月應(yīng)該發(fā)給他的?申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候五險(xiǎn)一金該是多少就是多少,那個(gè)2000元是其他應(yīng)收,扣除后就沖其他應(yīng)收就可以了,計(jì)提還是10000元工資對(duì)吧?
你好,對(duì)的,是的,五險(xiǎn)一金填寫的是2000。 計(jì)提題還是按照1萬(wàn)。
單位的公租房要是和員工簽訂合同,這個(gè)有沒有什么問題?
那你們單位需要確認(rèn)收入了
我們沒有這項(xiàng)業(yè)務(wù),而且不賺取差價(jià),所以,我想問的是單位申請(qǐng)的公租房是否能給員工用,員工給公司相應(yīng)的房租?
可以的,但是他填寫不了專項(xiàng)附加扣除,因?yàn)樗顚憣m?xiàng)附加扣除需要出合同,他需要填寫房東的,房東能寫你單位的嗎?