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老師,請(qǐng)問一下去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用已經(jīng)繳納,但是忘記計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

2023-06-26 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 16:27

你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

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快賬用戶7821 追問 2023-06-26 16:32

老師,就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時(shí)候,還是直接走:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-26 16:34

你好!是的,支付的時(shí)候直接這樣做

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快賬用戶7821 追問 2023-06-26 16:37

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-26 16:43

你好!不用客氣的了

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你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-06-26
你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021-04-07
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 已經(jīng)繳納所得稅,影響的是凈利潤(rùn),不影響應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-03-19
借業(yè)以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
2023-03-28
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅? ? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
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