你好!借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
就是我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年計(jì)提企業(yè)所得稅了,但是忘記做一筆繳納的分錄,今年應(yīng)該怎么調(diào)整
老師,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人去年四季度稅已經(jīng)申報(bào)了匯算清繳沒做,但去年12月份做了借:所得稅費(fèi)用880.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅880.56; 可是忘記做借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 現(xiàn)在怎么辦呢? 12月?lián)p益沒有結(jié)轉(zhuǎn),凈利潤(rùn)的分錄也沒有做 ;現(xiàn)在怎么辦
老師,去年第四季的企業(yè)所得稅忘記計(jì)提了,現(xiàn)在一月份應(yīng)該怎么做分錄呢
2023年繳納了2021年所得稅費(fèi)用和匯算清繳的費(fèi)用,沒有計(jì)提,還有去年支付了車船稅忘記計(jì)提了 現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄今年也完成了匯算清繳申報(bào) 應(yīng)該最后怎么處理
老師,請(qǐng)問一下去年最后一個(gè)季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用已經(jīng)繳納,但是忘記計(jì)提了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師,就只有這一筆分錄嗎。然后銀行支付的時(shí)候,還是直接走:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
你好!是的,支付的時(shí)候直接這樣做
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了