你好;? 這個具體是什么方面的; 這個沒有明確文件出來的; 要看你要計算什么指標的?
【廣東稅務】尊敬的納稅人、繳費人: 2022年,黨中央、國務院陸續(xù)推出新的稅費支持政策。自2022年1月1日至2024年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶,減按50%征收資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加;對小型微利企業(yè)年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。自2022年4月1日至2022年12月31日,對增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;對適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。歡迎您訪問國家稅務總局河源市稅務局網(wǎng)站或關注“河源稅務”微信公眾號了解相關政策。感謝您對稅收工作的支持。 怎么理解減按25%計入,再按20%
某市恒利制藥有限公司成立于2005年12月,注冊資本8000萬元人民幣。經(jīng)營范國:注射劑、片劑、硬膠囊劑、軟膏劑等,經(jīng)營期限50年。產品分別銷往全國各地醫(yī)院和醫(yī)藥公司。該公司增值稅、企業(yè)所得稅都由市國稅局大企業(yè)分局征收管理,為增值稅一般納稅人,企業(yè)所得稅采用查賬征收方式。2015年6月大企業(yè)分局對該公司開展增值稅、企業(yè)所得稅納稅評估,取得該公司2013年、2014年部分稅收、財務指標如下1計算2013年和2014年的增值稅稅負率和運費抵扣占進項稅額的比例和所得稅稅負率并分析可能存在的問題
對出口企業(yè),重慶市國家稅務局應設立評估指標、預警值怎么計算?
愛德公司增值稅的納稅申報廣州愛德有限責任公司(以下簡稱愛德公司)為增值稅一般納稅人,主要從事計算機的生產、進口以及銷售,所售產品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號,主管稅務機關:國家稅務總局廣州市番禺區(qū)稅務局市橋分局,統(tǒng)一社會信用代碼:990178954096688233,開戶銀行及賬戶:中國建設銀行清河路辦事處105100098903,法定代表人:張明峰,財務負責人:譚明明,稅務會計:謝利芳。202x年9月5日下午,謝利芳準備申報繳納8月的增值稅,她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時,謝利芳將公司8月份相關增值稅的各項業(yè)務整理如下:(1)8月1日,銷售自產計算機200臺,不含稅單價為4000元,同時,應對方要求,為其提供送貨服務(公司未設獨立運輸車隊),收取不含稅運輸費用2000元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)8月2日,購進原材料1000件,增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,稅款39000元。(3)8月5日,公司舉行促銷活動,售出自產計算機100臺,原不含稅售價為每臺4000元,現(xiàn)給予8%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票時銷售額和折扣
愛德公司增值稅的納稅申報廣州愛德有限責任公司(以下簡稱愛德公司)為增值稅一般納稅人,主要從事計算機的生產、進口以及銷售,所售產品適用增值稅稅率為13%。公司地址:廣州市番禺區(qū)市橋清河路xxx號,主管稅務機關:國家稅務總局廣州市番禺區(qū)稅務局市橋分局,統(tǒng)一社會信用代碼:990178954096688233,開戶銀行及賬戶:中國建設銀行清河路辦事處105100098903,法定代表人:張明峰,財務負責人:譚明明,稅務會計:謝利芳。202x年9月5日下午,謝利芳準備申報繳納8月的增值稅,她查賬得知增值稅8月的期初余額為未交增值稅5320元。同時,謝利芳將公司8月份相關增值稅的各項業(yè)務整理如下:(1)8月1日,銷售自產計算機200臺,不含稅單價為4000元,同時,應對方要求,為其提供送貨服務(公司未設獨立運輸車隊),收取不含稅運輸費用2000元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)8月2日,購進原材料1000件,增值稅專用發(fā)票注明貨款300000元,稅款39000元。(3)8月5日,公司舉行促銷活動,售出自產計算機100臺,原不含稅售價為每臺4000元,現(xiàn)給予8
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整