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老師,公司購買三十多臺手機,有的用于給客戶,有的給員工,這個進項稅可以抵扣嗎?

2023-06-26 09:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 09:48

用于公司經(jīng)營才可以抵扣。用于福利發(fā)給公員工或者贈送給客戶都不能抵扣

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快賬用戶8006 追問 2023-06-26 09:49

用于公司經(jīng)營主要指的哪些方面?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 09:57

就是辦公或者生產(chǎn)上用的

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用于公司經(jīng)營才可以抵扣。用于福利發(fā)給公員工或者贈送給客戶都不能抵扣
2023-06-26
你好,贈送的話視同銷售,這個也是可以抵扣的
2024-01-09
同學您好,你好,一般是不可以的,要轉(zhuǎn)出的
2022-09-13
你好,不可以,因為這是集體福利。用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn),不得從銷項稅中抵扣進項。
2025-04-05
你好不可以的,招待費不可以抵扣增值稅。
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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