你好,你可以一部分用于促銷,就銷售費用

公司購買了一棟價值1000多萬的不動產(chǎn)用作員工的新食堂,進項稅額是100萬,老板會計把這筆支出用于抵扣進項稅??墒嵌惙ㄓ幸?guī)定,專用于員工集體福利的支出費用不可以抵扣進項。老師好有什么好的處理方式可以吧這個進項抵扣銷項呢?
公司買的紅酒,有一部分給員工有一部分給客戶 那我做什么可以合理避稅 給員工進項不可以抵扣還有福利費是按工資14 那我如果做銷售費用,進項是否可以抵扣還有是不是稅前不用調(diào)整?
老師,我們公司是做光伏電站安裝的(一般納稅人),我們單位給臨時工購買的雇主責任險可以進行認證進項稅抵扣嗎?但是臨時工我們不做工資申報個稅的,這種情況進項抵扣了,做會計分錄計入福利費是不是有點不行,老師,稅務(wù)上不是說屬于福利費不能進項抵扣嗎?
老師,一般納稅人簡易計稅來的進項,我開給客戶是13個稅點的銷售可以抵扣嗎?還有我公司假如也選擇簡易計稅的銷售開給客戶,這樣我簡易計稅那部分進項還能正常抵扣嗎?
你好老師我想問一下公司員工宿舍和廠房租金宿舍物業(yè)開在同一張專用發(fā)票上面,那現(xiàn)在我一部份做了福利費用處理,一部分作了管理費用租金處理,因為都是專票進項抵扣了,那福利費那一部分是不是也可以進項抵扣呢
老師我想問一下,我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎?會計分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補貼,沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼,貸:其他應收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費,如果考慮個稅與增值稅,會計分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請董老師解答,請問老師,這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因為這個答案的列式計算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下,安全費用提取標準最新2025普通貨物運輸上一年度營業(yè)收入的1%,1%全年還是每個月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個月提取12萬呢?
老師,高標準農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個體戶有沒有開通稅務(wù)
請問個體戶怎么簡易注銷,麻煩詳細點
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
不是促銷 是送給客戶和客戶
送給客戶和客戶計入業(yè)務(wù)招待費