同學你好 暫估的分錄應該是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 你付款了嗎
19年12月暫估,借:主營業(yè)務成本40000 貸:應付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 -40000 貸:應付賬款-暫估 -40000 借:主營業(yè)務成本 31142.69 貸:應付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調(diào)整嗎?
老師,2021年的分錄借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估,借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
老師,請問匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸:應付賬款-暫估應付款(負數(shù));借:應付賬款-暫估應付款(負數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負數(shù))
老師,自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本,現(xiàn)在未收到成本票,需要匯算調(diào)增,賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,賬面怎么把其他應付賬款調(diào)平?
老師,自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本,現(xiàn)在未收到成本票,需要匯算調(diào)增,賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,賬面怎么把其他應付賬款調(diào)平?
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當于你要貸這筆款,必須是你要付對方公司的貨款之類的,錢必須打到對方公司的賬戶,其實又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,對于對方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟業(yè)務,有沒有稅務風險和法律風險?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報銷,跨年了。這筆報銷差旅費22799.81 元,和業(yè)務招待費 1243.8 元,共計 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對嗎[疑問]
你好,請問2024年的發(fā)票未入賬,可以在2024年匯算清繳時,把對應的成本費用調(diào)減嗎
老師,你好!請教個問題。我們是施工單位,收到材料商專票一張,但發(fā)票上只注明項目名稱,沒有注明項目地址,稅務上要不要緊的?
老師請問下我們新項目試營業(yè)了一個多月了,國企想跟我們合資 目前我們這個項目投資的很多設(shè)備還有儀器都到了錢也付了一半,如果再以目前這個公司和國企在合資一個新公司的話,這些資產(chǎn)要怎么和業(yè)務要怎么轉(zhuǎn)移到新公司呢
請問工商年報里面這個數(shù)據(jù)應該從哪里獲取,怎么怎么填寫,我公司社保人數(shù)不是很穩(wěn)定,1-3人
個體戶登錄電子稅務局,是登錄企業(yè)業(yè)務,還是自然人業(yè)務
老師,年中從代賬公司接賬,是不是,把科目余額表的期末余額輸入到新賬套的期初,錄入上各科目的本年累計數(shù)就可以了
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)院,24年有一筆辦公費600沒入賬,現(xiàn)在跨期了,財務會計怎么記賬
請問固定資產(chǎn)的多少,對銀行貸款有哪方面的影響?
老師,這個是虛增的成本不需要付款,匯算已經(jīng)調(diào)增了,但是直接紅沖的話會影響本年的主營業(yè)務成本,那應該怎么調(diào)呢?
同學你好 那你賬上紅沖了就可以 是什么會計準則
老師,匯算調(diào)增已經(jīng)交了稅了,現(xiàn)在紅沖,影響本年主營業(yè)務成本還要繳稅,豈不是重復交稅了,這要是在去年肯定是紅沖,但是本年肯定不能紅沖了
同學你好 那你就直接不調(diào)整
不調(diào)整賬面不平,一直有掛賬
這個有掛賬meishi 是暫估的
既然調(diào)增了就不存在暫估的問題了,賬面就應該調(diào)平了的,我又試了一下紅沖,利潤表主營業(yè)務成本直接負的了,說明這種方法行不通
同學你好 你只是匯算清繳調(diào)增 賬上不用調(diào)整的