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老師,自產(chǎn)自銷以前年度暫估成本,現(xiàn)在未收到成本票,需要匯算調(diào)增,賬面會計分錄為借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,賬面怎么把其他應付賬款調(diào)平?

2023-06-26 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-26 09:26

同學你好 暫估的分錄應該是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 你付款了嗎

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快賬用戶8490 追問 2023-06-26 09:27

老師,這個是虛增的成本不需要付款,匯算已經(jīng)調(diào)增了,但是直接紅沖的話會影響本年的主營業(yè)務成本,那應該怎么調(diào)呢?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 09:37

同學你好 那你賬上紅沖了就可以 是什么會計準則

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快賬用戶8490 追問 2023-06-26 09:43

老師,匯算調(diào)增已經(jīng)交了稅了,現(xiàn)在紅沖,影響本年主營業(yè)務成本還要繳稅,豈不是重復交稅了,這要是在去年肯定是紅沖,但是本年肯定不能紅沖了

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齊紅老師 解答 2023-06-26 09:52

同學你好 那你就直接不調(diào)整

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快賬用戶8490 追問 2023-06-26 09:52

不調(diào)整賬面不平,一直有掛賬

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齊紅老師 解答 2023-06-26 09:56

這個有掛賬meishi 是暫估的

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快賬用戶8490 追問 2023-06-26 09:57

既然調(diào)增了就不存在暫估的問題了,賬面就應該調(diào)平了的,我又試了一下紅沖,利潤表主營業(yè)務成本直接負的了,說明這種方法行不通

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齊紅老師 解答 2023-06-26 10:06

同學你好 你只是匯算清繳調(diào)增 賬上不用調(diào)整的

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同學你好 暫估的分錄應該是 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款暫估 你付款了嗎
2023-06-26
你好,這個其他應付款,有支付了嗎??
2023-06-26
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應付賬款-暫估 40000, 貸應付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
您好,這個的話,這個的話,你們沒有其他扣除了嗎
2024-01-15
你好同學,可以的,可以直接沖銷。
2024-01-15
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