您好,加工業(yè)務(wù)的應(yīng)該屬于加工勞務(wù)201
我們是一般納稅人代加工企業(yè),收入是加工費(fèi),開發(fā)票的時(shí)候我稅收分類編碼選擇的勞務(wù) 加工這個(gè)稅收編碼,貨物名稱就寫的實(shí)際加工的貨物名稱 這樣有什么不妥嗎
化妝品企業(yè),一般納稅人,我們近期接了一筆洗發(fā)沐浴露單,原料包材等都是委托方的,現(xiàn)在我們已經(jīng)生產(chǎn)完工,對方需要我們開增值稅專票,我們是開加工費(fèi)還是開貨物?開加工費(fèi)屬于什么稅收編碼?稅收分類編碼?
老師 客戶帶料加工 稅收分類編碼怎么選擇 我家是生產(chǎn)類企業(yè) 正常是開鍛件 這次帶料的是不得選擇勞務(wù)
老師,我們是個(gè)體工商戶開預(yù)包裝食品這個(gè)稅收分類編碼選擇呢
老師,我們是來料加工企業(yè),是做羊腸衣加工的,這個(gè)稅收分類編碼我們怎么選呢,我們的稅率是0稅率
關(guān)于增值稅的問題; 計(jì)提的時(shí)候, 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”。 繳納的時(shí)候 借記“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”, 貸記“銀行存款” 那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)一直掛著余額,還需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師我想請教下個(gè)體戶平價(jià)轉(zhuǎn)租商鋪要交個(gè)人所得稅嗎?他沒有利潤呀,是他租了物業(yè)的房子,他一個(gè)人用不了那么大的面積,轉(zhuǎn)租給我們,價(jià)錢是跟物業(yè)給他的價(jià)錢,現(xiàn)在是們想叫他開房租發(fā)票給我們,他肯定是不想開票的, 我們想?yún)f(xié)商叫他開票稅錢我們出,看下他要不要交個(gè)稅
老師在初建賬套時(shí)候,根據(jù)上月的科目余額表數(shù)據(jù)如何填下面這幾個(gè)話框的數(shù)據(jù)啊?
離職后發(fā)現(xiàn)員工的個(gè)稅沒扣怎么辦?
你好,發(fā)工資分兩部分,一部分打卡里,一部分發(fā)現(xiàn)金,現(xiàn)金部分有40萬,但是這40萬沒有入賬。如果再起個(gè)勞務(wù)戶,這40萬按勞務(wù)支出,有勞務(wù)票。每年能節(jié)省多少稅錢
總公司欠的有錢,分公司會(huì)有影響嗎,
我們是醫(yī)藥公司,拉貨的板車90元記入什么科目
上月多繳增值稅,下個(gè)月再抵扣回來,現(xiàn)在賬上未繳增值稅在借方,那賬上需要怎樣處理,分錄怎么做?
2.下列有關(guān)了解固有風(fēng)險(xiǎn)因素的說法中,錯(cuò)誤的是(A )。C A.了解被審計(jì)單位及其環(huán)境和適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ),有助于注冊會(huì)計(jì)師識別可能導(dǎo)致認(rèn)定易于發(fā)生錯(cuò)報(bào)的固有風(fēng)險(xiǎn)因素 老師編制基礎(chǔ)會(huì)影響報(bào)表層面和認(rèn)定層兩方面嗎
老師,實(shí)收資本是按月月申報(bào)印花稅,還是報(bào)一次就行
我們是進(jìn)口的
我們是來料加工后出口的,就是收取加工費(fèi)的
老師你說的這個(gè)大類是201,小類的稅收分類編碼是什么呢,我們是來料加工羊腸衣,再出口
這個(gè)跟你們開什么發(fā)票沒有關(guān)系的,因?yàn)槟愫竺嬉k理《來料加工免稅證明》,然后你申報(bào)的時(shí)候就免稅的
我們免稅證明早就辦好了,開了好幾年了,就是之前項(xiàng)目名稱寫錯(cuò)了,所以要發(fā)票稅務(wù)要求重新開。我們寫現(xiàn)在是不知道怎么開這個(gè)發(fā)票
這個(gè)你直接把對方的發(fā)票收回來,然后作廢重開就好了,這個(gè)相對來說比較簡單的 麻煩的是把發(fā)票收回來的