待攤費(fèi)用取消了,小于一年的用預(yù)付賬款代替了超過一年的用長期待攤費(fèi)用,然后按照受益期來攤銷就可以了。
房租發(fā)票今年3月份才收到,去年12月先攤銷了房租費(fèi),導(dǎo)致年底長期待攤費(fèi)用為負(fù)數(shù),如何處理?
老師,就是我們的房租費(fèi)對(duì)方開了1年的票給我們,但是我們還沒付款,如何進(jìn)行賬務(wù)處理,可以放入長期待攤費(fèi)用里面嗎
老師,租賃的房租發(fā)生裝修費(fèi),30萬,這種如果做賬務(wù)處理,合理合規(guī)一點(diǎn)的是什么樣的,按照租賃期長期攤銷還是怎么攤銷?
房租先付款,后回發(fā)票如何賬務(wù)處理 如何攤銷期間 如果放長期待攤?cè)绾巫觯裁辞闆r下放長期待攤合適
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來票時(shí)按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷完了才能平,可以用長期待攤費(fèi)用過度下嗎
同一集團(tuán)的A公司向B公司轉(zhuǎn)款(此款不是借款)用于支付B公司購車款,車輛產(chǎn)權(quán)歸B公司,B公司如何入帳?
高新技術(shù)企業(yè),平時(shí)發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用支出一般計(jì)入什么科目
老師,請(qǐng)教下,背景:員工之前預(yù)支過100元,現(xiàn)在過來報(bào)銷,以下兩種做賬方法都可以嗎?第二種才是標(biāo)準(zhǔn)做法吧? 1、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:銀行存款25 貸:其他應(yīng)收款100 2、借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)125 貸:其他應(yīng)付款125 借:其他應(yīng)付款125 貸:其他應(yīng)收款100 貸:銀行存款25
老師,簽訂一年的勞務(wù)合同比如12萬,這個(gè)就按照勞務(wù)費(fèi)。開票入賬,按照勞務(wù)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅嗎?還是也可以照入工資表,跟其他員工一樣按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅呢?連續(xù)性的勞務(wù)費(fèi)有沒有規(guī)定可以?有什么區(qū)別呢?
生產(chǎn)成本—人工成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,需要手動(dòng)嗎?
老師,我如果餐飲業(yè)每月營業(yè)額收入30萬,我應(yīng)該注冊(cè)公司還是個(gè)體戶?
老師電腦賬 在實(shí)際工作中原始憑證用不用上傳? 還是就按著原始憑證做賬就行
企業(yè)所得稅,不征和暫不征怎么理解?
現(xiàn)在是不是不用抄稅清卡了?直接月初的時(shí)候再電子稅務(wù)局報(bào)稅?
郭老師,賣雞蛋,個(gè)體戶,會(huì)涉及什么稅嗎,有沒有免稅政策,開普票是開免稅,還是開1個(gè)點(diǎn)的普票
之前賬務(wù)是掛的預(yù)付,一次性收回發(fā)票,收回的期間對(duì)應(yīng)是前面的,現(xiàn)在我一次性入費(fèi)用嘛
是的,原來你前面要是沒有做費(fèi)用,現(xiàn)在就一次把前面發(fā)生的費(fèi)用都補(bǔ)上就行了。
常規(guī)來說房租的應(yīng)該怎么入賬是合適的,對(duì)于先付房租然后后面收回發(fā)票的,
你好 發(fā)生是地沒票也入賬 后面回來發(fā)票就行?
比如我是3-9月一直預(yù)付,到12月才收回來3-9所屬期間的發(fā)票,3-9月這部分我都沒攤銷,我日常做的話,怎么可以做分錄每月攤銷上費(fèi)用(如果我直接計(jì)入費(fèi)用的話就不好區(qū)分有多少未回發(fā)票了)還是加一個(gè)二級(jí)科目暫估的過度
你好 現(xiàn)在6月 前面過去的月直接記費(fèi)用就行了? 后面是按月記費(fèi)用