你好,高新技術(shù)企業(yè)可以按15%的稅率征收企業(yè)所得稅 所得稅本來的稅率是25%,按15%,就是減免了10%。 10%占25%的比例,就是40%??
離線申報第三季度所得稅申報失敗,顯示“選擇“高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅”時,必須填報字段jejslx,且其值應為C1或C2,優(yōu)惠金額(640951.120000)應滿足:當jejslx為C1時,等于(主表12行(1602377.790000)-“經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術(shù)企業(yè)在區(qū)內(nèi)取得的所得定期減免企業(yè)所得稅(0.000000)”)*0.4;當jejslx為C2時,等于(主表12行-“經(jīng)濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)新設立的高新技術(shù)企業(yè)在區(qū)內(nèi)取得的所得定期減免企業(yè)所得稅”*2)*0.6,怎么回事呢
老師,關(guān)于2022年高薪技術(shù)企業(yè),相關(guān)政策您有比較全面的嗎?入職一家高薪技術(shù)企業(yè),沒有從事過此行業(yè),也沒有老會計帶,自己搜了些相關(guān)的,老師有比較全面的文件,需要注意的嗎 1、優(yōu)惠政策有15%企業(yè)所得稅優(yōu)惠,和兩免三減半,不可以同時適用是嗎?如何選擇,分別有什么條件?什么情況下,選擇哪個更優(yōu)惠? 2、高薪技術(shù)企業(yè)什么情況下可以申請退稅?
某公司是高新技術(shù)企業(yè),享受高新技術(shù)企業(yè)15%的優(yōu)惠和稅率,在做企業(yè)所得稅月度預激時,實際利潤額為420萬元,減免所得稅額a45,b42,c42.5,第40是哪一個?
老師好,為什么說高新技術(shù)企業(yè)可以按15%的稅率征收企業(yè)所得稅,減免率為40%,相當于節(jié)省40%的稅額?這個節(jié)省40%的稅額是從哪里來的?
老師幫忙看一下這個有一個是押題試卷2,有一個是習題班的所得稅那一塊,對于技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得為什么押提卷的時候,它適用25%的稅率,但是在習題班的時候又用15%的稅率呢,這個高新企業(yè)。在押題試卷里面的時候,老師說高新技術(shù)企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不能用15%的稅率,只能用25%的,但是在習題班里面要用15%。
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應該是:借:銀行存款110貸:應付債券-面值100.應付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認為計入貸方就意味著負債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導致負債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細指導,非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應該怎么做
好的 謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。