您好,需要有這個回單的
老師,我們是民營醫(yī)院,想請教一下,像我們做賬需不需要把掛號費,檢查費,治療費,護(hù)理費,等等項目做到賬里面,就是說只需要劃分門診收入和住院收入,還是需要劃得這么細(xì)
老師,我在做賬中遇到這樣問題,出納一直都是從公戶里轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)取錢用做醫(yī)院平時開支,我也一直把這種業(yè)務(wù)掛到其他應(yīng)付款-出納 名下,但是醫(yī)院賬上現(xiàn)金不夠了我怎么把出納轉(zhuǎn)出的錢作為現(xiàn)金?我賬上沒錢了我這一年里就做了幾次向出納借現(xiàn)金的賬,但是憑證后面需要附個借款證明,我就寫了個醫(yī)院向出納借現(xiàn)金的收據(jù),這樣做對嗎,這個收據(jù)為了能夠應(yīng)付審計檢查,做的真實化,我是蓋公章還是財務(wù)專用章?
老師,我想問下我們是一家整形美容醫(yī)院。現(xiàn)在就是會有一種情況出現(xiàn)。就是來我們醫(yī)院面診的顧客我們不做治療,因為技術(shù)有限,介紹到其他醫(yī)院去做。這就涉及到我們收取其他醫(yī)院的信息服務(wù)費,也就是傭金。那收取的這一部分收入我們是不是要做其他業(yè)務(wù)收入呢?
老師新開業(yè)醫(yī)院賬上沒有錢老板自己錢購買用品,那我做憑證的時候后面除了發(fā)票還附什么原始憑證
老師我們醫(yī)院給人看病收到現(xiàn)金什么做為原始憑證啊
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費和雇工人種地的勞務(wù)費,還有農(nóng)機的維修費折舊費燃油費這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費,我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%