不可以的,因為這個不是旅客服務,這個是代理服務的。
你好,我想請教一下,就是現(xiàn)在飛機票都是開的增值稅普通發(fā)票,能抵扣進項稅嗎?
這個飛機票開的普通發(fā)票,這個稅額能抵扣嗎
老師,飛機票開的是稅率6%的電子普通發(fā)票,這樣還能計算抵扣增值稅嗎?
老師 這個飛機票入賬金額看哪個?不抵扣是按合計金額嗎?如果抵扣是看票價金額嗎?
老師,你看一下這個是飛機票的普通發(fā)票,這個能計算抵扣稅金嗎?
有一個不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會計上不用攤銷,而在稅法上需要進行攤銷。那就會需要在當期所得稅中進行調減。但是也會產(chǎn)生遞延所得稅,調減了,然后就屬于當期所得稅會減少嗎,然后這個遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費用也就是,那這個調減的金額和遞延所得稅費用使利潤不就減少了兩個相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復了嗎?到時候這個遞延所得稅負債轉回的時候,那本期這個當期所得稅還是屬于調減了。那還需要這個遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設我這個月就是車間的一些制造費用呀,然后一些電費、水電費呀,這些七七八八的車間的一些。費用一個月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個工時上面去,是是除以30天再除以24個小時嘛。
老師,一般納稅人認證發(fā)票的步驟: 一個老師說:點擊“我要辦稅”→稅務數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務。另一個老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(老師,兩個老師的步驟不一樣,是因為兩個不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個公司運輸了一批貨物,當時談的是不含票的價格!今天他們財務突然打電話說讓我們補開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設備,安裝后投入使用,請問在建工程轉固都需要哪些資料
老師,公司租個人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
我在代賬公司負責做賬,其他人負責報稅,他沒有如實申報企業(yè)所得稅,少繳了很多稅款,我計提所得稅費用可以直接按照他申報的數(shù)據(jù)來計提嗎?會有什么風險不?
為什么增值稅不進入利潤表?
小李是A公司的股東占比股權99%,A公司又是B公司的100%的股東,那么,小李直接或間接占B公司股權是多少呢
哦哦 這個直接計入費用里面是嗎?
可以的,可以這么做的。
老師 那這個摘要怎么寫呢 ?
支付的某某費用就可以。
支付機票服務費
可以的,可以這么做的。