很有可能能你有負(fù)數(shù)的,比如生產(chǎn)成本。
老師,你好。我想問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品期末余額成了負(fù)數(shù)了,是什么原因造成的
你好老師,原材料+庫(kù)存商品+委托加工物資……所有的加起來(lái)等于164萬(wàn),但資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨顯示1000萬(wàn),什么原因
資產(chǎn)負(fù)債表里面庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)是什么原因
老師:這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品大于存貨,是什么原因造成的
資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨小于科目余額表中的庫(kù)存商品是什么原因?
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),支付出去的錢(qián)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷(xiāo),期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫(huà)?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
研發(fā)費(fèi)用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)整不允許加計(jì)扣除的,那所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表,哪行
生產(chǎn)成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
你好,不清楚多結(jié)轉(zhuǎn)了還是怎么回事兒,你查一下原因。
老師:是商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)的原因,這個(gè)怎么顯示在資產(chǎn)負(fù)債表里面
因?yàn)樗杏囝~,所以提顯示資產(chǎn)負(fù)債表,它又不是損益類(lèi)的科目。
老師:那這個(gè)要怎么辦?
這個(gè)產(chǎn)品銷(xiāo)售出去了沒(méi)有?
銷(xiāo)售出去了一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本。
銷(xiāo)售出去了的,這個(gè)數(shù)據(jù)是之前的了,一直到2023年這個(gè)商品進(jìn)項(xiàng)差價(jià)一直都在,一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
借銷(xiāo)售商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
老師:我可以在2019年1月直接做這個(gè)分錄
那你修改了之后,你申報(bào)給稅務(wù)局的報(bào)表應(yīng)該修改啊,要不你賬上的和申報(bào)的不一致。
老師:2019年1月-2019年12月份就沖掉了這個(gè)銷(xiāo)售商品差價(jià),那2019年12月之前的報(bào)表,是不是手動(dòng)修改一下資產(chǎn)負(fù)債表,把商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)調(diào)整在庫(kù)存商品貸方可以嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。