您好 可以只紅沖錯誤的那個會計科目 不需要紅沖整個憑證
上個月做管理費用盤盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
上月管理費用在結(jié)轉(zhuǎn)時輸錯了,上月少結(jié)轉(zhuǎn)3000元,在本月怎么調(diào)整呢?
上月做賬科目費用記錯了,可以本月直接調(diào)整到正確的沖銷錯的,比如上月計入管理費用這月調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,直接借,主營業(yè)務(wù)成本,借管理費用負數(shù)調(diào)整嗎?而不是先沖銷錯誤憑證再做一筆正確的
我3月暫估了成本,4月實際到的發(fā)票,如何沖暫估,利潤也結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么調(diào)整記賬憑證?
上個月成本記到管理費用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個憑證嗎?
老師:麻煩問一下公司今年計劃建充電樁,但沒有資金,讓特來電來建,每月我們以付服務(wù)費方式給他付款,2年100萬付完,這個充電樁就是我們的,不用在付服務(wù)費了,怎樣做賬務(wù)處理?
公司付給個人的顧問費每個月4960元,由稅務(wù)機關(guān)代開發(fā)票,稅點是多少?也就是需要繳納多少稅,需要準(zhǔn)備什么資料?
貨代公司,1保險給的賠償款記到營業(yè)外支出還是做無票收入? 2別人還款還給老總的,但還給公司賬上了,這個做營業(yè)外收入還是無票收入
預(yù)收賬款怎么報稅,后期怎么沖賬
老師,我們公司買了一輛二手車,對方個人開不了票,沒有對公付款,這種怎么處理怎么入賬
老師您好,問一下殘保金是25年交24年的吧
第1問 題目里不是說了 從確認履約進度相關(guān)的控制 和答案不是一致的么
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊?。?dāng)日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認資產(chǎn)、負債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:管理費用,嗎?
對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用單獨管,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?
借 主營業(yè)務(wù)成本 借方藍字 借 管理費用 借方紅字 這樣寫調(diào)整分錄
對于期末結(jié)轉(zhuǎn)的不用再沖紅了,對吧?到本月底自動結(jié)轉(zhuǎn)的時候就可以了,對嗎?
是的 這樣理解正確的哈
謝謝老師!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問