你好,是管理費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的意思??

老師好,請問上月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)少轉(zhuǎn)入本年利潤200元錢,已經(jīng)申報(bào)了。這個(gè)月要怎么調(diào)整?
上個(gè)月做管理費(fèi)用盤盈記在貸方了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,怎么調(diào)整
上月的成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,本月怎么調(diào)整賬務(wù)?
上月管理費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)輸錯了,上月少結(jié)轉(zhuǎn)3000元,在本月怎么調(diào)整呢?
上個(gè)月成本記到管理費(fèi)用,并已結(jié)轉(zhuǎn),本月怎么調(diào)整,沖紅整個(gè)憑證嗎?
老師10月份工資申報(bào)個(gè)稅各承擔(dān)的基數(shù)要調(diào)整新的基數(shù)是吧?
制造業(yè) 不知道廠里電費(fèi)車間用多少電,其他管理部,銷售部用多少電?怎么分?jǐn)傑囬g電費(fèi)呢?
董效斌老師,上次問題還沒有問完,想接著問下去,可以接一下嗎?
老師,公司納稅申報(bào)都是代賬公司處理的,老板要我看公司一個(gè)季度報(bào)了多少稅,我能看到嗎
答案中的1.07是怎么來的?
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢


是的,上月管理費(fèi)用余額3000
你好,需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 借:本年利潤?3000 貸:?管理費(fèi)用??3000
那我這月的余額表貸方又多了3000,是不是就不用管了
你好,是的,是這樣的