你們有采購內(nèi)勤嗎? 沒有的有往來會計嗎
銷售業(yè)務的內(nèi)部控制制度設計如下:銷售部業(yè)務經(jīng)理對10萬元以內(nèi)的賒銷業(yè)務有權批準;超過10萬元的賒銷業(yè)務,由主管銷售的副總經(jīng)理審批。銷售業(yè)務直接由財務部開具發(fā)貨單和發(fā)票,由客戶自行提貨;貨到付款的業(yè)務由銷售業(yè)務員乙負責赴購買方收款,并將現(xiàn)金或者支票等票據(jù)轉(zhuǎn)交財務部。 ■銷售 部經(jīng)理憑某一老客 戶以前給其留下的良好印象批準向該客戶賒銷8萬元的業(yè)務。但實際上該企業(yè)當時財務狀況不斷惡化,已經(jīng)有數(shù)筆貨款沒有如期支付了,但財務部未進行應收賬款賬齡分析,也沒有反饋至銷售部。 ■ 1.財務部能開具發(fā)貨單嗎? 2.銷售人員能夠負責收款嗎? 3.訂單簽訂前,企業(yè)是否對新、老客戶的信用進行檢查?檢查是否恰當?4.收款環(huán)節(jié),財務部門對應收賬款的做法是否妥當?
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應商(非銀行機構)的對賬單(訂單號+費用構成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務,境內(nèi)公司給下游供應商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
老師,我想咨詢一下,我單位在有贊平臺開了一個店鋪,店鋪里面有設置分銷員,如果客戶是通過分銷員的分享下單的商品10,會給這個分銷員有傭金2,但是給分銷員的傭金有贊平臺是不給我們單位提供發(fā)票的,那我作為財務入帳的時候,應該按10入帳還是8入帳,而且給分銷員的這部分對方不提供發(fā)票我可以入帳嗎?有哪些稅需要注意 2022-09-28 14:18
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質(zhì)一些業(yè)務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業(yè)務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉(zhuǎn)過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師 如果財務部人員比較多,各部門遞交審核完畢的單據(jù)總賬入賬,但是有些對方?jīng)]開發(fā)票呢,這些未開發(fā)票的供應商應該由誰盯著給發(fā)票呢?
公司提供足球場服務,贈送兩箱水,這個會計分錄要怎么做
我給客戶開了了發(fā)票,客戶公賬把錢轉(zhuǎn)給我,我私賬還給對方,可以嗎,就是為了發(fā)票
我開的票是**公司,但是是在抖音平臺上,月底是抖音平臺把錢匯到公戶的,這個情況怎么做會計分錄呢
請問,個人注冊了個體戶,還有另外的公司工作發(fā)工資,他的個稅匯算清繳收入只算工資的工資嗎?還是應該怎么算?謝謝
老師你好,員工出差,未提供住宿,餐飲發(fā)票,我們可以根據(jù)出差制度,比如住宿一天150,餐飲一天150,來入成本嗎,沒有發(fā)票可以嗎?
支付社保分錄怎么寫?
體育公司銷售培訓課程,若是員工子女報培訓,可打八折。應該視同正常的商業(yè)折扣按折扣后金額計算繳納增值稅嗎?還是需要把折扣的金額納入職工福利費,按全額計算增值稅呢。有什么注意事項如何記賬
老師,為什么不能用一般借款的資本化利息費用之和呢? 400*5%*9/12+1600*5%*4/12+800*7%*4/12
為什么關于以公允價值計量且變動計入當期損益的金融負債處置時的分錄,書本和課堂講的不一樣啊
這個月招聘的特少,我剛剛上網(wǎng)上找工作,發(fā)現(xiàn)客服工作都那么難找,還要接受上夜班,試崗期沒工資,生活也太難了
有采購專員和應收會計,應付放在總賬這里 了 1.那就采購部分和應收會計的讓他們分別自己統(tǒng)計個表,盯著要發(fā)票是嗎或者看賬上的應收賬號的數(shù)額都是沒開發(fā)票過來的吧? 2.然后應付在總賬這直接看帳,應付賬款科目還有多少余額,那就都是沒給對方開的發(fā)票了? 這樣對嗎老師?
?對的,是的,是這么做的
那正常來講應收和采購人員應該自己統(tǒng)計給表做發(fā)票開沒沒的統(tǒng)計嗎?
采購銷售自己統(tǒng)計 財務不能一點事沒有 需要核對 審核
財務總賬那邊需要入應付和其他所有的單據(jù),除了應收和成本專門有人如憑證,其他的都歸總賬入憑證,!
那就是總賬會計來核對應付帳款和采購發(fā)票
有采購專員,采購部分也需要總賬核對發(fā)票嗎
是的,他得自己判斷一下,不能別人說什么就是什么。
喔,那就平時催著采購和應收會計讓對方開發(fā)票,然后定期我這看看應收賬款和應付賬款沒沖平的賬上的數(shù)就是沒開發(fā)票的,再核對一下,該催的催哈 對哈?
你好對的 是這么做的