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想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理

2023-06-22 16:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-22 16:18

學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證

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學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證
2023-06-22
您好,是將應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目全部計入應(yīng)交稅費未交增值稅科目。
2021-02-25
?你好 你沒有結(jié)轉(zhuǎn)年末 一起結(jié)轉(zhuǎn)一筆就行了。? ?但是就算沒有結(jié)轉(zhuǎn) 也不會導致 你? 賬上與申報表的數(shù)據(jù)不一致的。 除非你賬上數(shù)據(jù)有問題或者申報不對 。 你要去查 那個月開始不對的。 你才能判斷到底是哪里錯誤了 才能調(diào)整的。 直接 這樣判斷是判斷不了的。? ?
2021-01-18
你好 ;你年末要把轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目明細轉(zhuǎn)到 未交增值稅明細去 ; 比如 這個科目貸方有余額 ;你結(jié)轉(zhuǎn):借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-09-03
你好 1,小規(guī)模納稅人銷項稅,計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅科目核算 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 3,30萬以內(nèi)免交增值稅,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ??, 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
2021-05-07
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