學員朋友您好,紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證

發(fā)現(xiàn)去年的憑證,有科目記錯了,怎么處理?原本應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款;結(jié)果錯記成了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
2020年沒有將進項 銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。年底結(jié)轉(zhuǎn)時候未交增值稅賬上數(shù)比稅務(wù)申報的金額要大。不想返回去查哪筆錯了。這種情況下,怎么調(diào)整會計科目?
老師,我們賬務(wù)上1月份賬務(wù)上有增值稅進項稅,銷項稅,月未進行了賬務(wù)處理,將進項稅計入轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,也將轉(zhuǎn)出未交增值稅余額轉(zhuǎn)入未交增值稅。2月接到專管員通知,公司繼續(xù)延續(xù)去年的疫情稅收優(yōu)惠政策,可免征增值稅,請問我怎么進行賬務(wù)處理。
我想咨詢下月末或年末進項稅額和銷項稅額轉(zhuǎn)出的處理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是個備抵科目嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額如何處理?
想咨詢下,上年度將銷項稅記錯到未交增值稅科目怎么處理
老師一般納稅人收到專票計入了應(yīng)交稅費代抵扣進項稅,交增值稅怎么記,怎么把代抵扣的轉(zhuǎn)出來,
老師。建筑單位3個點勞務(wù)票分錄,金額1067.96、稅額32.04分錄怎么做
電子稅務(wù)局上報了經(jīng)營所得A表,發(fā)現(xiàn)報錯了,怎么都找不到表格更正
老師,請問申報經(jīng)營所得稅提示這樣,需要如何備注昵
營業(yè)外收入是增值稅報表里的哪個數(shù)
老師,這個單元格,我怎么打字呀,下面空白地方,不會設(shè)置了
老師,請問申報個人經(jīng)營所得水提示這個需要備注什么比較好的
老師 鋼材行業(yè)零售批發(fā)增值稅和企業(yè)所得稅稅負一般是多少啊。
舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤
老師,員工社保下個月遷移到另外一家公司,是這個月中斷參保還是下個月中斷呢