好需要體現(xiàn)出來應交稅費的。
老師,一般納稅人開具普票為什么還要弄銷項稅額,而不是直接計入應收賬款中呢 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
一般納稅人開出的普票,不能抵扣,做賬時怎么寫分錄?直接計入應交稅費-應交增值稅-銷項稅額嗎?
公司是物流服務業(yè)的一般納稅人,客戶A是月結(jié)類型,其結(jié)款時不需要提供發(fā)票,會計分錄做如下對不對:1)產(chǎn)生業(yè)務時(借:應收賬款-客戶A,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)),2)收到款時(借:銀行賬款,貸:應收賬款-客戶A)。
一張銷項發(fā)票上有個3%簡易計稅13%稅額一般計稅,這個月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項稅對不起,分開做分錄嗎,簡易的也是借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交增值稅銷項稅額,,,,,一筆3%稅率借應收賬款代主營業(yè)務收入,應交稅費-增值稅,是這樣不
一般納稅人,開了3%稅率的簡易計稅發(fā)票(專票),作賬的時候應該如何做賬,我是這樣做賬的,借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入貸:應交稅費銷項稅額。但是我這樣做,利潤表收入就會多。我應該如何做分錄啊
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務費10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
那做賬的時候體現(xiàn)出稅費,申報的時候不會跳出來,在申報的時候怎么填寫呢
報表會自動提現(xiàn)出來稅款的呀,比如你是1%收入的,咱填寫完第1行還有減免表就會出來,咱們實際繳納的稅款按1%計算的。
報表會體現(xiàn)出稅款,但是電子稅務局跳出來的不會體現(xiàn)啊
你好 截圖一下報表我看一下?