你好??,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅? ?是這樣的? 收入是按實(shí)際地的?
老師,我上月開(kāi)了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,分錄是這樣寫(xiě)的:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 我這個(gè)月要紅沖,分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊
一張銷項(xiàng)發(fā)票上有個(gè)3%簡(jiǎn)易計(jì)稅13%稅額一般計(jì)稅,這個(gè)月做賬做一起的收入話跟增值稅銷項(xiàng)稅對(duì)不起,分開(kāi)做分錄嗎,簡(jiǎn)易的也是借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅就完了吧 做兩筆,一筆13%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,,,,,一筆3%稅率借應(yīng)收賬款代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,是這樣不
一般納稅人,開(kāi)了3%稅率的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票(專票),作賬的時(shí)候應(yīng)該如何做賬,我是這樣做賬的,借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額。但是我這樣做,利潤(rùn)表收入就會(huì)多。我應(yīng)該如何做分錄啊
提問(wèn):老師,小規(guī)模納稅人,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的時(shí)候,如果開(kāi)了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。是這樣嗎?
有個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,正常我們會(huì)先開(kāi)發(fā)票,做借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,收到款時(shí)做借:銀存,貸:應(yīng)收。但是我們3月收到款,還沒(méi)開(kāi)票也未確認(rèn)收入,可以先借:銀存 貸:應(yīng)收 等4月開(kāi)票了,借:應(yīng)收賬款 貸: 銷項(xiàng)稅 ,然后確認(rèn)收入借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 嗎?還是應(yīng)該如何做?
老師,我想問(wèn)下我讓公司把我的五險(xiǎn)停了單買公積金的話公司會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
合同簽的是廣告設(shè)計(jì)制作安裝合同書(shū),發(fā)票開(kāi)的是 廣告服務(wù)*木架高空安裝,老師我想問(wèn)的是可以把安裝兩個(gè)字開(kāi)上去了,因?yàn)楹贤前蓛r(jià)含了人工 材料制作等費(fèi)用?
員工的鐵路電子發(fā)票,還可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,如果簽訂合同,是甲方是買方還是乙方是買方
辦理線上稅務(wù)遷出,顯示還有未辦結(jié)事項(xiàng),但是該繳費(fèi)的已經(jīng)繳費(fèi)了,也不知道哪里有未辦結(jié)事項(xiàng),怎么看
請(qǐng)問(wèn)老師,公司有廠房出租,分別租給三個(gè)承租方,租賃合同年租金有的是從24年5月到25年4月.有的是24年1月到24年12月,有的是24年3月到25年2月,那25年從租計(jì)征房產(chǎn)稅年租金怎么計(jì)算合理
老師,5.6月的工資可以連同7月一起申報(bào)嗎?因?yàn)閯e人給我提供的工資表太晚了,我已經(jīng)報(bào)過(guò)個(gè)稅了,我也給別人說(shuō)讓他每個(gè)月10號(hào)前必須提供給我
付款后,沒(méi)收到發(fā)票,怎么辦?付款時(shí)的備注和實(shí)際業(yè)務(wù)對(duì)不上有什么影響呢
老師您好,因?yàn)樽庸緵](méi)有資質(zhì)去招投標(biāo),所以就用母公司去招投標(biāo)并且中標(biāo),合同也用母公司去簽訂了。目前為了子公司能申請(qǐng)高薪企業(yè)。現(xiàn)在的操作方式是子公司問(wèn)母公司購(gòu)買貨物,子公司加上這個(gè)項(xiàng)目歸屬于子公司的利潤(rùn)后銷售給母公司,母公司在銷售客戶。母公司賬上是平進(jìn)平出操作,跟審計(jì)解釋就是子公司的項(xiàng)目。還有別的更好的操作方式嗎?謝謝老師。
6月11日新成立公司,從幾月開(kāi)始申報(bào)工資
所以需要在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅科目是嗎
你好 是的 用這個(gè)科目的?