同學(xué),你好 沒有關(guān)系的
老師,對于這個設(shè)備現(xiàn)在我們是支付了部分30%款項給供應(yīng)商,供應(yīng)商也給我們開具了相應(yīng)30%發(fā)票;我們也收到了客戶的部分30%款項,但是我們沒有給客戶開具發(fā)票,請問我能將供應(yīng)商開具的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
老師你好,我想問一下我司未付3月份的款給供應(yīng)商,但是有沒有義務(wù)要求供應(yīng)商先開票給我們
老師,請問我們付款給供應(yīng)商是12000,供應(yīng)商給我們開的發(fā)票是12500,這個沒關(guān)系的吧,沒有一一對應(yīng)
老師,有一個供應(yīng)商把錢付給我們,我們再付給下一個供應(yīng)商,下一個供應(yīng)商也把付款的金額發(fā)票來給我們了,我們跟上家供應(yīng)商的這個往來怎么掛?
我們是中間商,服務(wù)由供應(yīng)商直接服務(wù)客戶,但供應(yīng)商開發(fā)票給我們,我們支付貨款給供應(yīng)商,然后我們再加金額開票給客戶,客戶再付款給我們,這樣操作是合規(guī)的吧,沒有涉及到發(fā)票的虛開吧
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方