你好,是否加上稅,就需要看雙方協(xié)商的結(jié)果,沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定的。

老師好,我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)公司每月固定電話的電話費(fèi)發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?謝謝!
有一家小公司租在我司廠房?jī)?nèi),用的電費(fèi)是我司代交的,供電所開給我1萬(wàn)的發(fā)票,我司就開1萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方,收到的電費(fèi)發(fā)票是13%稅點(diǎn),我司開出的電費(fèi)發(fā)票也是13%的稅點(diǎn),這其中我司有沒(méi)有損失。增值稅這塊是不是沒(méi)有損失,因?yàn)檫M(jìn)銷平掉就沒(méi)有增值稅也就沒(méi)有附加稅,那其他稅方面我司有沒(méi)有損失的?請(qǐng)鄒老師來(lái)回答,謝謝
施工隊(duì)維修,搭了我司的電,要付我司電費(fèi)的話,需要我司開具電費(fèi)發(fā)票,我司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)是不是在實(shí)際的電費(fèi)上,我司應(yīng)該要加上稅呢?請(qǐng)鄒老師來(lái)回答,謝謝
施工隊(duì)維修,搭了我司的電,要付我司電費(fèi)的話,需要我司開具電費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
有個(gè)施工隊(duì)在我工廠搭電,用了我們的電費(fèi),要付電費(fèi)給我們,但是不需要我司開票給他,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


如果抄表實(shí)際用電是2100元,我司一般納稅人,開具增值稅發(fā)票2100元,對(duì)于我司來(lái)講有沒(méi)有吃虧呢?
你好,沒(méi)有吃虧。因?yàn)楸緛?lái)就是這么多,是不虧不賺的。
增值稅這塊應(yīng)該是平進(jìn)平出的,也就附加稅(我司也會(huì)收到網(wǎng)國(guó)的電費(fèi)發(fā)票),開了發(fā)票就會(huì)產(chǎn)生收入,有收入就會(huì)關(guān)系到所得稅,我這么理解對(duì)嗎?
你好 增值稅是平進(jìn)平出,那就不涉及附加稅。 因?yàn)檫M(jìn)來(lái)有電費(fèi)的成本,針對(duì)電費(fèi)沒(méi)有形成利潤(rùn),不會(huì)影響所得稅啊
哦哦,忘記成本了
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
那像這種賬務(wù)處理怎么做呢?
你好,支出計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,收款計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
發(fā)票就按正常銷售發(fā)票開具,
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)