你好!你這個(gè)在哪兒看到的
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)為什么是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)紅字,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額籃字
之前月份取得設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票今天認(rèn)證,之前做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月需要借方,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸方,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方紅字嗎?
老師,前期放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000,現(xiàn)在確認(rèn)無法抵扣,要進(jìn)行轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000 還是借:管理費(fèi)用10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10000
差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅多扣了如何做分錄 借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)800 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)66.06 貸銀行存款866.06 多扣了 借進(jìn)項(xiàng)稅33 貸管理費(fèi)用-差旅費(fèi)33(要不要負(fù)數(shù)或紅字之類的)
老師更正以前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)表,如果比之前要多交稅,這個(gè)是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費(fèi)用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項(xiàng)應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費(fèi)用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個(gè)人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費(fèi)20,貸銀行20,借管理費(fèi)用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借管理費(fèi)用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個(gè)人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費(fèi)2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個(gè)人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項(xiàng)目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進(jìn)項(xiàng)稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報(bào)銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費(fèi)開的專票這個(gè)是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實(shí)是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
會計(jì)學(xué)堂實(shí)操上面
你好!管理費(fèi)用負(fù)數(shù)紅字,相當(dāng)于正數(shù)藍(lán)字了
老師我發(fā)的圖片你看到了嗎
你好!沒有看到圖片了
不是,相當(dāng)于貸方正數(shù)嗎
你好!借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)紅字 就相當(dāng)于借藍(lán)字正數(shù)
你好!你的意思,是借方負(fù)數(shù) 我理解錯了
是呀,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),不是相當(dāng)于貸方正數(shù)嗎
借方管理費(fèi)用負(fù)數(shù),相當(dāng)于貸方管理費(fèi)用正數(shù)
你好!這個(gè)分錄是從管理費(fèi)用調(diào)整到進(jìn)項(xiàng)稅額的