銷售方開開紅字發(fā)票。
你好,我收到的增值稅電子專用發(fā)票已抵扣,但后面發(fā)生銷售退回,然后我就進去發(fā)票管理系統(tǒng)填開紅字發(fā)票信息表,也已審核通過有信息表編號,但銷售方后面開紅字發(fā)票時顯示原票已認證,是否是他填紅字信息表時選了銷售方申請,因為我看他的截圖其他說明信息寫的是銷售方申請
收到對方進票,過了幾個月發(fā)現(xiàn)需要退貨一部分,誰來開紅字發(fā)票,我們收票方申請紅字發(fā)票怎么顯示 已退回,退回原因:[總局底賬系統(tǒng)]沒有原票抄報信息
前兩個月收到一張5萬的進項專票,已經(jīng)抵扣申報了,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,我們要退還對方一半的貨,發(fā)票需要沖紅,可以讓銷售方直接開25000的紅字發(fā)票過來入賬嗎
公司購買了固定資產(chǎn),進項已經(jīng)抵扣,貨款也付了。次月發(fā)生固定資產(chǎn)全部退回,我申請了紅字信息表,對方開具了紅字發(fā)票,對方又將款項退回給我們了。這一系列的賬怎么調(diào)整
請問老師,有個問題想咨詢一下,我們有個2月的便利店進貨,已經(jīng)抵扣了進項稅,現(xiàn)在需要部分退貨,我們是需要填開購買方申請的紅字信息表,然后需要把發(fā)票聯(lián)合抵扣聯(lián)都退回給銷售方嗎?還是我們只用退回抵扣聯(lián),等收到銷售方開具的紅字發(fā)票后我們跟紅字信息表一起做進項轉(zhuǎn)出呀
老師,4~6月份賬做完了,結轉(zhuǎn)完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?
老師您好,就是我跟對方公司有往來,就是第一筆的時候是收到了款,然后我掛賬是其他應付款,然后也給對方付款了,這樣我這個往來就平了,然后現(xiàn)在發(fā)生了一筆,是我給對方付了,就是我現(xiàn)在掛賬是不是還是要用其他應付款,這個款對方最后還是會給我還的,我的意思是老師像這種情況應該怎么掛賬合適,就是往來如果用一個科目是不是要一直用,不能換
你好老師個體戶經(jīng)營超市開業(yè)招待費會計分錄怎么做
老師,我們出口還沒有結關。我上個月報了未開票收入。這個月要開票嗎?現(xiàn)在報關單還看不到
老師:工會經(jīng)費支出可以扣工資薪金的百分之二,這個工會經(jīng)費是單位交一部分,員工交一部分,作為工會活動經(jīng)費,這個百分之二十是發(fā)生活動經(jīng)費支出?還是單位交的那一部分?
我們單位定制的磨具,然后從供應商那邊定制好之后就放在供應商那邊給我們做機器的,怎么入賬,大約用個一兩年報廢
民非企業(yè)需要在國家企業(yè)信用信息公示網(wǎng)上報工商年報嗎
2024年暫估收入后,2025年怎么沖減
老師,小規(guī)模納稅人公司入注交易中心的賬,怎么合理節(jié)稅避稅呢?
這個是專票還是普通發(fā)票的?
專票啊,他讓我們采購方做紅字申請
你好,購買方認證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以了。
我們還沒認證
不認證的話,銷售方自己開紅字信息表開紅字發(fā)票全部紅蟲再重新開