同學,你好 不退發(fā)票給銷售方,是銷售方給你們紅字發(fā)票
我們是購買方,因為商品退回,已認證的增值稅專用發(fā)票要申請紅字信息表給銷售方開紅票。這種情況下,購買方不需要把已抵扣的藍字發(fā)票二三聯(lián)退回給銷售方吧?如果退回給他們,會對購買方有什么不好的影響嗎?
我們是購買方需要跟廠家退貨,對方讓我們開紅字發(fā)票信息申請表,退的貨都是上半年的,里面有3張發(fā)票涉及了本次退貨,進項發(fā)票都抵扣了,我們申請的時候就勾選的是已抵扣,把要退的貨做了紅字申請,但是對方說不能開在一起,涉及幾張發(fā)票就要申請幾張紅字信息表,我想問下正規(guī)流程是這樣的嗎,還只是他們想讓我們分開來申請
請教老師,我們是購買方一般納稅人的發(fā)票我上2個月已經(jīng)抵扣認證入賬了,現(xiàn)在這個月對方銷售退回,我開了紅字信息表給銷售方了,請問銷售方的負數(shù)發(fā)票要給我們一份嗎?我原來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)還能退給對方嗎?
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬徺I方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進項專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務處理呢?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
然后我方再做進項稅轉出嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
請問老師,我方是購買方已經(jīng)全額抵扣進項稅了,也是由銷售方開具紅票嗎?開的紅票只是針對退貨的部分開嗎?
同學,你好 是的,購買方做紅字信息表,銷售方開具紅字發(fā)票
具體流程是什么呢?先是購買方做紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票嗎?購買方僅針對退貨的金額做紅字嗎?
同學,你好 先是購買方做紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票嗎? 是的 購買方僅針對退貨的金額做紅字嗎? 是的
那抵扣聯(lián)還用退給銷售方嗎?都做到憑證里了
同學,你好 不用退給銷售方
請問進項稅轉出什么時候做,是收到負數(shù)紅沖發(fā)票做嗎?對方是給一張-20萬的發(fā)票給我方嗎?
同學,你好 收到負數(shù)紅沖發(fā)票再做
請問老師,不是數(shù)電發(fā)票也能做部分沖紅處理嗎?
同學,你好 嗯嗯,可以的
就是我們部分退貨,能讓供應商給我們把全部進項票沖紅,重新給我們開一張進項票嗎?就是比如,銷貨方賣給我們100件商品,我們退貨20件,剩余80件我們正常銷售,正常應該是申請部分沖紅對吧,那可不可以把100件商品的進項票全部沖紅,后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢?
那可不可以把100件商品的進項票全部沖紅,后面再給我們開一個80件的商品的發(fā)票呢? 是可以的
但是我方已全額抵扣了進項稅,也可以重新全部作廢重新開具嗎?
同學,你好 可以全部沖紅,再重新開具發(fā)票
請問老師,全部沖紅的情況下,收到?jīng)_紅發(fā)票的當月做進項稅轉出嗎?
請問原來的發(fā)票全部都做到憑證里了,就不用退給銷售方了吧。
同學,你好 嗯嗯,是的