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一般納稅人,上個月按照發(fā)票匯總表申報稅款,漏把紅字發(fā)票數(shù)算進(jìn)去了,就產(chǎn)生多交稅,不想申請退稅那要怎樣更正申報表?或者有什么辦法處理合適

2023-06-20 13:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 13:12

您好,這個到下一個申報期,不是也可以修改嗎

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快賬用戶2217 追問 2023-06-20 13:15

下一個申報期不是按照下個月的發(fā)票匯表數(shù)申報嗎?可以把紅字發(fā)票算到下個月?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:16

嗯對,是可以這樣算進(jìn)去的

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快賬用戶2217 追問 2023-06-20 13:17

還是說,是根據(jù)紅字發(fā)票做到那個月份的賬上,就可以在那個月申報?就看當(dāng)月賬上的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)來申報當(dāng)月稅額?是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 13:25

是下一申報期,可以匯總工資發(fā)票的

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您好,這個到下一個申報期,不是也可以修改嗎
2023-06-20
我的建議是按照開票取數(shù)金額申報,一般不會預(yù)警,這樣能保證賬表數(shù)據(jù)一致。在2月份調(diào)整一下,紅沖錯誤的,然后做正確的。
2025-02-10
您好,1需要填寫,沒勾選填零,2需要,零申報即可,3看發(fā)票內(nèi)容。是的,不退稅
2021-05-07
同學(xué)你好,如果只是涉及企業(yè)所得稅的收入不對,不需要更正申報,四季度把紅字發(fā)票補(bǔ)做進(jìn)去,再進(jìn)行申報就行了。
2022-12-23
你好,按照計提的來申報的哦,去稅局調(diào)整就可以了 2.19年的就不用管了
2020-08-11
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