對(duì)營(yíng)業(yè)外支出里面的會(huì)算納稅調(diào)整
老師單位給員工代扣代繳的個(gè)人所得稅,單位承擔(dān)了,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧
老師個(gè)人代開的發(fā)票,他不愿承擔(dān)個(gè)人所得稅,我們公司給承擔(dān)了,入賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?有啥風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師好,公司承擔(dān)的個(gè)稅需要計(jì)提到費(fèi)用里嘛,還是細(xì)直接放到營(yíng)業(yè)外支出?
老師你好,請(qǐng)問公司給員工承擔(dān)了的個(gè)人所得稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出還是直接計(jì)入工資里面
老師你好,請(qǐng)問如果公司承擔(dān)個(gè)人的社保和個(gè)稅,計(jì)入到福利費(fèi)還是營(yíng)業(yè)外支出合適些
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
怎么操作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
申報(bào)24年年報(bào),資產(chǎn)折舊、攤銷明細(xì)表里面,運(yùn)輸工具和電子設(shè)備,原值是填所有固定資產(chǎn)和電子設(shè)備累計(jì)金額嗎,若24年申報(bào)23年年報(bào)是本年累計(jì)和累計(jì)折舊沒填報(bào),那么25年申報(bào)24年時(shí)是不是有影響
老師好,請(qǐng)問股東分紅是按照利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)本年余額按比例分的嗎?
請(qǐng)問個(gè)人還要個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
一般納稅人給個(gè)體工商戶開普票,可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣開的普票的稅額嗎
交印花稅,開要開的《現(xiàn)代服務(wù)—服務(wù)費(fèi)》需要交印花稅嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
其他應(yīng)付款借方審計(jì)調(diào)到資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目是什么意思
那么之前計(jì)入到了應(yīng)付職工薪酬工資里面要調(diào)整嗎?
你好,不需要的,納稅調(diào)燈就可以了。