您好,結(jié)轉(zhuǎn)的時候再貸方的這個
借記庫存商品時,貸方科目可能是主營業(yè)務收入、應付賬款、銀行存款、生產(chǎn)成本、庫存現(xiàn)金對嗎
21年憑證:借,庫存商品 貸,銀行存款 其實當時沒有收到發(fā)票,就入了庫存商品,現(xiàn)在22年我想改了,把庫存商品改成,借,應付賬款 貸銀行存款,可以這樣改嗎?
庫存商品什么情況在貸方?收到貨款時借是銀行存款,此時貸方能用庫存商品嗎?
老師,印花稅金額,看到貨的庫存商品營業(yè)嗎,先支付的時候。借。預付賬款。貸銀行,到貨的時候,借庫存商品 應交稅費進項。貸預付,這樣的話,我就直接取數(shù),取當月庫存商品借方金額行嗎
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?
你好老師,我們是小微企業(yè),用的是小企業(yè)會計準則。老師如果按照下面的分錄來做賬,就體現(xiàn)不出來穩(wěn)崗補貼這部分用來抵減社保費,請老師指導一下。謝謝。 1.收到穩(wěn)崗補貼時 借:銀行存款-農(nóng)行 貸:營業(yè)外收入-穩(wěn)崗補貼 2. 計提社保 借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保 3. 交社保費 借:應付職工薪酬-社保 其他應收款-代墊個人社保部分 貸:銀行存款-商行
進一批空調(diào),發(fā)票到了貨未到,應該怎么做賬?同時把這批空調(diào)銷售出去已經(jīng)開了發(fā)票,怎么做賬
老師您好,我現(xiàn)在在學印花稅,其中有一個技術合同稅目。這個是不是對應合同技術服務費,技術開發(fā)這類合同呢?
老師你好,非分支機構(gòu)如何變?yōu)榉种C構(gòu)
老師我們借了銀行一次貸款三年期的 到期還本 每個月支付利息怎么做賬
員工津貼(出差在外的)的要發(fā)票嗎
老師,我們本月租了一個辦公室,從今年7月開始一直到明年7月,租金3900,全部已經(jīng)付清 。這個分錄怎么寫?
老師繳費通知單只有社保系統(tǒng)有嗎?醫(yī)保系統(tǒng)是不是沒有繳費通知單只有繳費證明呢?
老師您好,口腔診所買了口腔數(shù)字印儀器,我累計折舊36個月可以么,我已經(jīng)折舊23個月了
老師您好,我們公司跟境外企業(yè)合作,境外為我們提供技術服務,請問可以免增值稅嗎