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老師好,有一種情況,發(fā)貨單前一天打印出來的,真到送貨時,客戶要的商品有變化,導(dǎo)致發(fā)貨單有手改的痕跡,金額還不清晰,這種情況怎該怎么讓流程正規(guī)呢? 答過的老師請不要接這個問題了,謝謝

2023-06-18 13:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-18 13:45

您好,上ERP管理系統(tǒng),全程發(fā)貨云數(shù)據(jù)管理。

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快賬用戶4453 追問 2023-06-18 13:47

老師好,只有進銷存系統(tǒng)

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齊紅老師 解答 2023-06-18 13:55

只有進銷存系統(tǒng)——強化內(nèi)部管控才能杜絕。

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你好同學(xué),這種的話一般是重新咱們整理一個發(fā)貨單,重新打印出來,如果說你沒辦法走這個流程的話,那就是在旁邊進行修改,然后讓你負(fù)責(zé)的上級主管呀,或者是領(lǐng)導(dǎo)要簽字。
2023-06-18
您好,上ERP管理系統(tǒng),全程發(fā)貨云數(shù)據(jù)管理。
2023-06-18
您好,手改是正常的,需要收貨人和送貨人簽字,發(fā)貨單拿回后倉庫根據(jù)實際送貨進行退貨和重新出庫處理
2023-06-18
同學(xué)你好,借:原材料,貸:銀行存款,附件應(yīng)該附發(fā)票和銀行回單。 借:生產(chǎn)成本—材料/工資/電費/,貸:庫存商品,附件應(yīng)該附領(lǐng)料單。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候附件應(yīng)該附出庫單。收購的是農(nóng)戶的麥子大豆之類的農(nóng)產(chǎn)品,發(fā)票沒有咋辦,要讓農(nóng)戶去代開發(fā)票,或者開具收購發(fā)票。而且有些錢付出去了,發(fā)票過一兩個月才能要回來,這種情況做分錄,入預(yù)付賬款。清單只能自己根據(jù)收購來的單價和數(shù)量做,農(nóng)民都不會寫字,沒有清單,大多數(shù)不會寫字,是要正規(guī)的那種銷貨清單還是在A4紙上打印出來簽名的這種,產(chǎn)品比較單一,一家農(nóng)戶就只收購一種產(chǎn)品:麥子,這種沒發(fā)票的能以清單作為原始憑證入賬嗎
2021-12-18
您好 請問您是單位財務(wù)經(jīng)理嗎
2024-07-13
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