按照你的收入成本來繳納。
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
老師 我們核定的稅種沒有印花稅 但是我們每個月都有購進 銷售合同 這種需要交印花稅不
老師你看下,我們是汽車銷售公司,這個印花稅要采集都是要合同關(guān)聯(lián)的,我們沒有??!咋交印花稅,稅費核定也沒有的。
老師好我們是汽車銷售公司,印花稅核定征收屬于買賣合同,那采集印花稅里面的書立日期咋填?減免性質(zhì)代碼或者項目名稱咋選?小白一個勿見笑。
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應(yīng)稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報年報時候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
老師,是這樣的,我在淘寶平臺上面銷售產(chǎn)品,標價10元,收到10元貨款后,平臺又扣了1.3,平臺說那個1元石商戶自己承擔的,0.3是平臺收取的,平臺只給開0.3元的發(fā)票,但是我已經(jīng)給客戶開了10元的發(fā)票,現(xiàn)在扣了的1元錢怎么處理好呢,我都已經(jīng)做賬了,是前期的事項,這種訂單不止一筆
員工12月進來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報工資時,離職時間填什么時候
采集里面沒有地方填啊!都是要合同的,必須要繳納嗎?不繳不行嗎?我打電話給稅務(wù)大廳他們就問有合同嗎?沒合同不繳,把我搞懵了
買賣合同印花稅計稅依據(jù)里面包含采購的將銷售的。
老師你看這些表咋填?。《紱]有合同編號啊,就是有進項發(fā)票和銷項發(fā)票,那就是進項發(fā)票和銷項發(fā)票兩個合計不含稅的金額填寫?
那像我們這種汽車銷售公司需要繳納印花稅嗎?那要去稅務(wù)局哪個部門咨詢啊?
需要繳納的問你稅務(wù)局專管員 買賣合同印花稅。我們這邊即使沒有合同也需要交
哦,我們這邊好像很多都沒有繳納過,不繳納會有啥后果呢?
查到需要補交有滯納金罰款。
采集印花稅里面咋填啊?應(yīng)稅憑證編號,應(yīng)稅憑證名稱我都不知道咋寫,沒有填寫合同啊!
編號自己編一個不會嗎 001 應(yīng)稅憑證名稱買賣合同
好吧!那每次都是編001沒事吧?這里是按次申報,那我每月申報一次就可以吧!會計小白問題很多,麻煩老師了!老師辛苦了!見笑了哈!
可以 可以的 不用客氣 周末愉快
還有就是收入包含其他、營業(yè)外收入嗎?然后采購和收入都填寫不含稅的金額是吧?
這個營業(yè)外收入是什么業(yè)務(wù)的? 不含稅的
就是賣廢品呀那些的,還有員工考勤扣款這些的。
賣廢品的需要 員工考核的不用
哦哦!好的謝謝老師!
不用客氣,工作愉快