你好!是的。現(xiàn)在都是自己采集申報
老師,沒有核定印花稅種需要交印花稅嗎?是所有合同都繳納印花稅嗎?假如不簽訂合同是不是就不用交印花稅呢?我們生產(chǎn)出口外銷合同是我們自己做的沒有雙方蓋章的,客戶下單都是沒有簽合同的,這種情況需要交印花稅嗎?
老師,印花稅報的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報印花稅,但是我們有購進資產(chǎn)有合同,這個金額要不要報印花稅啊
我們公司稅種核定了加工承攬合同印花稅,沒有核定購銷合同印花稅,如果當(dāng)月發(fā)生了銷售收入,還需要申報購銷合同印花稅嗎?
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計服務(wù)的,那我不用交這個購銷合同的印花稅對吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個購銷是么?
老師 我們核定的稅種沒有印花稅 但是我們每個月都有購進 銷售合同 這種需要交印花稅不
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
去年的合同沒有繳納 今年這個月我可以申報 交稅嗎
你好!嚴(yán)格來說,應(yīng)該去補充申報去年
在哪里補充申報呢
你好!去大廳填表,因為這個有滯納金