同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)是交付物的
我想問一下印花稅沒有購銷合同的是不是不用申報(bào)啊,但是申報(bào)了其他非核定的印花稅種,比如技術(shù)合同,貨物運(yùn)輸合同等,核定的購銷合同當(dāng)月沒有簽訂的,不用申報(bào)吧?
老師,印花稅報(bào)的是購銷合同,我們是銷售服務(wù)的,沒有銷售合同,根據(jù)收入申報(bào)印花稅,但是我們有購進(jìn)資產(chǎn)有合同,這個(gè)金額要不要報(bào)印花稅啊
我們的稅種信息里面有購銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購銷是么?
沒有合同,只是開了廣告服務(wù)*設(shè)計(jì)制作的發(fā)票,需要交印花稅嗎?是合同雙方都要交嗎?購買方和銷售方在印花稅核定的都是技術(shù)合同。
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
老師,如果配件出口發(fā)票開了,然后在9月份申報(bào)了出口增值稅,10月申報(bào)的時(shí)候,把不能退稅的這個(gè)配件銷售減掉了,這樣是不是就是已經(jīng)轉(zhuǎn)了內(nèi)銷了呢
剛開的票寫錯(cuò)了,要作廢還是沖紅
老師好,僅退款不退貨,紅字發(fā)票原因應(yīng)該選擇什么?
個(gè)體工商戶,9月29日開通稅務(wù),核定定期定額,定期定額要到下個(gè)月才能核定下來,等于9月就是查賬征收了,那9月30日開票7000元,蔬菜,要交稅嗎?如果交交多少稅
閑置期間電腦需計(jì)提折舊嗎
老師合作社成員銷售農(nóng)產(chǎn)品給合作社,合作社為給成員錢掛帳,按制度需計(jì)入“應(yīng)付盈余返還”科目,而非“應(yīng)付賬款”,后續(xù)用盈余返還抵扣更合規(guī),這句話是網(wǎng)上查的用盈余返還抵扣欠款我就是繞不過來不明白
老師,我們是酒店的,購買的泳池清洗機(jī)4300元可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
公積金最低基數(shù)提高,今年7月到明年六月是新基數(shù)。給員工按去年最低基數(shù)交的,這個(gè)有規(guī)定要補(bǔ)差嗎
老師,我們是酒店的,購買的客房空氣清新劑、茉莉清香、殺蟲劑計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
這個(gè)是交技術(shù)服務(wù)合同印花稅
明白了,那要去稅務(wù)局核一個(gè)技術(shù)合同,然后再申報(bào)繳納
同學(xué)你好 你直接電子稅局自己采集印花稅就行