如果是同一個(gè)公司的業(yè)務(wù)是可以的。
我們給一個(gè)公司開勞務(wù)票,通常都是他們把款打到我們公戶上,然后我們?cè)侔l(fā)工資出去。這樣開票時(shí)的應(yīng)收賬款就平了?,F(xiàn)在對(duì)方不給我們公戶打款,他們直接發(fā)給農(nóng)民工,這樣可以嗎?那應(yīng)收賬款怎么平?
老師您好,我們公司開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票35萬(wàn)元,后來(lái)錢收回來(lái)了,到對(duì)公賬戶上了,后來(lái)轉(zhuǎn)到法人卡上了,掛在其他應(yīng)收款法人科目里,走的借款,法人跟我說(shuō)不用走借款,可以提現(xiàn)出來(lái)這些錢?您說(shuō)能這么做嗎?
老師 我們一個(gè)客戶是做對(duì)外貿(mào)易的,然后他們沒(méi)法開專票,所以他們就讓我代開的專票,貨款也匯到我們公司賬號(hào)里去了,現(xiàn)在讓我們把這筆貨款匯入到他們公司的一個(gè)個(gè)人賬號(hào)里去?我們可以匯款嗎?
老師你好,我們單位對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)供應(yīng)商比如3萬(wàn)貨款,3萬(wàn)的專票收到了,但是供應(yīng)商又退了4千,直接發(fā)到老板的微信了,沒(méi)有退去對(duì)公賬戶,然后老板說(shuō)從個(gè)人往來(lái)款里扣下這筆,請(qǐng)問(wèn)該如何做賬呢?
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)下 我們一開始是個(gè)人戶打到公司戶8000塊錢的押金 放到了其他應(yīng)付款里去了 后來(lái)我這邊開票之后他們公對(duì)公服了剩下的貨款10000 后來(lái)這個(gè)個(gè)人戶的款不能公對(duì)公了 這個(gè)我能直接轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款里去可以么
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問(wèn)一下寫摘要的問(wèn)題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無(wú)票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無(wú)票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無(wú)票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無(wú)票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無(wú)票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無(wú)票提現(xiàn)出來(lái)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺(tái)會(huì)計(jì)分錄有哪些
你好老師,申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬(wàn)1000多,是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入,因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),然后會(huì)計(jì)讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢,還有沒(méi)有更好的解決方案?請(qǐng)您指點(diǎn)下
好的 謝謝
不客氣,祝您工作愉快。